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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190 relativi alla Stazione Appaltante ALTO GARDA SERVIZI SPA</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ALTO GARDA SERVIZI SPA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Assistenza e manutenzione sistema di telecontrollo - anno 2017 (ordine nr. 4500200321)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CP SISTEMI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio del controllo analitico del gas di rete p</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio del controllo analitico delle acque desti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dolomiti Energia Holding SpA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Canone annuale hosting sito web e canone registrazione/mantenimento dominio "Altogardaservizi.com" - ANNO 2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>02431360227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET WISE srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura arredi ufficio acquisti e magazzino - piano terra sede AGS civ. 27</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01854170220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO OFFICE srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Canone annuale Arcoda MobileGIS portale di Riva del Garda e Nago Torbole - ANNO 2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>9860.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio per la registrazione segnalazioni telefoniche ed attivazione pronto intervento - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19994.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-03</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di armadio inox S10/10 I20 per cabina Gas 2 salto - Pratosaiano - Arco (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01617110984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1117.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di raccorderia grezza a saldare (ordine nr. 4500201659)</oggetto>
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          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Designazione ed affidamento incarico a Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per la Società AGS SpA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00621240225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOOPERA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di lubrificante per infilaggio cavi (tipo GLISS F)</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARIMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06727370154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>462.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Riduttori e regolatori di pressione GAS ( ordine nr. 4500201780)</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03402960243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGORARO GAS TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE</oggetto>
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          <ragioneSociale>Dott. CHRISTIAN MATTIVI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MTTCRS66D05F132D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. CHRISTIAN MATTIVI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4070.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia cavodotti BT per posa Fibra Ottica - Torbole (TN)</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI BONORA srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cartucce e toner per stampanti diverse Alto Garda Servizi SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01000399227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSETRE snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00244501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3653.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3653.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di EWON FLEXY 20200 e modem GSM sede TLC SMS SERVICE (ordine nr. 4500202568)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1065.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari reti fognatura bianca, nera e stazioni di pompaggio - Periodo FEBBRAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11948.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11948.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di giunti multi/joint flangiati antisfilamento diametri diversi (ordine nr 4500202578)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2430.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di SARACINESCA PN64 - DN80 per Servizio Acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00688700228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E.I. GRUPPO ENERGIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>464.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 2 cercachiusini CS 880 ( ordine nr. 4500202619)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279940215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HUBERG SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00817760226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAE TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638440188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279940215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HUBERG SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>743.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura contenitori ante scorrevoli ufficio acquisti e magazzino - piano terra sede AGS civ. 27</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854170220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trentino Office Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01854170220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trentino Office Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z781E2515C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione marmitta Piaggio PORTER 4x4 targa DT271DB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTO SERVICE di ZANONI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTO SERVICE di ZANONI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>544.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC81E2893D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Redazione di perizie asseverate su immobili di proprietà di AGS SpA nel territorio dell’Alto Garda e Ledro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01903890224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAN ARCHITETTURA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01903890224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAN ARCHITETTURA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z321E28CEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazioni e Manutenzione SST teleriscaldamento mese di FEBBRAIO e MARZO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBLSN85C23D940A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. DI GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBLSN85C23D940A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. DI GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1804.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1804.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z291E318AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampade per Illuminazione Pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1756.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1756.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101E31EAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cavi BT FG7 diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01981240243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4274.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z391E325CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di collari di presa e valvole di derivazione diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1615.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di elettropompa sommersa per serbatoio Ravizze - AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>963.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>963.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE IVECO BN662DF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01826990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.A. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01826990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.A. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1138.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di bocchettoni, raccordi, manicotti e guarnizioni diametri diversi x Servizio Acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>642.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>642.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE1E3F56E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vestiario e calzature antinfortunistiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Modyf Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Modyf Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>894.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>894.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE11E3F5D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario di consumo magazzino AGS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF1E41674</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - MARZO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z091E418C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di accessori Patch e fibra ottica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z351E4325C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE POMPA ABS PIRANHA 90-2d x SERVIZIO FOGNATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01134120227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ADIGE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01134120227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ADIGE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1596.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1596.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z811E5ACB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 5 Samsung Galaxy Tab A 10.1" (2016) T585 WiFi 4G White</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13490711002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13490711002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLESSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93853.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>939.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851E5B1B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario per PE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>856.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>856.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z621E62F96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di aggiornamento dello stato di consistenza fisica relativa al Comune di Arco e predisposizione della documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante per tutte le località</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILITEAM Co. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILITEAM Co. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A1E64F59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di aste di manovra, chiusini stradali e saracinesche Servizio Acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2101.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2101.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D1E690AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari reti fognatura bianca, nera e stazioni di pompaggio - Periodo MARZO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8593.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8593.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1E6A454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone annuale per manutenzione applicazione delibera AEEG 333/07</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705790226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione e calibrazione saldatrice PE MSA250 matricola 34387</oggetto>
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          <codiceFiscale>02250830995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOWAT SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Canone assistenza fatturazione elettronica PA e conservazione FATEL100 FEPA - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOFTWARE 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOFTWARE 2000 SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di tubi e guaine termorestringenti e nastri in PVC plastificato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2713.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA POMPA DOSATRICE PER IPOCLORITO SERBATOIO RAVIZZE (ART. AGS 53372)</oggetto>
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          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di riparazione coibentazione tubazione teleriscaldamento in viale S. Francesco a Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - APRILE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di elettropompa sommersa per serbatoio "ERT"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5173.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di vestiario estivo per personale AGS Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MODYF srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>428.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELLA DOSATRICE DI IPOCLORITO DI SODIO PRESSO IL SERBATOIO "ERT" A RIVA DEL GARDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di cavo FG7R 0,6/aKV 1x6 mmq antifiamma (matasse da 100 m/cad)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>619.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>619.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura materiale magazzino - Chiusini in ghisa D400 e curve ampio raggio in PVC D.125</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STELDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00649920220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2710.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura vestiario per personale AGS - pantaloni estivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z931EAA550</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvole a sfera a passaggio totale e per contatori GAS - diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00029600017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00029600017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1889.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1889.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione in acciaio zincato s.s. a vite e manicotto - diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00961500212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLSIDER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00961500212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLSIDER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1718.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1718.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di elettropompe di sollevamento acque nere stazioni di Pregasina e Bologni a Campi - Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale in PE elettrosaldabile diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZI PER LA PULIZIA DI LOCALI e UFFICI - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11032231000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOSERVICES società consortile a r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11032231000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOSERVICES società consortile a r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 6 trasformatori trifase taglie diverse</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>NEWTON TRASFORMATORI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03550350171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MF TRASFORMATORI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09324730010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PIOSSASCO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00898060520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWTON TRASFORMATORI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pneumatici e cambio inverno/estate parco automezzi AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PNEUSERVICE DI ZAMBOTTI DEMIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928240223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSERVICE DI ZAMBOTTI DEMIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1628.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1628.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 2 Cabine Elettriche prefabbricate per la Lottizzazione PL23 di via Longa e per il Consorzio Olio Cru di via Maso Belli a Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721850246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486520808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735870261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCEEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02011400989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IEI CABINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00909210239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCABINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721850246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI GIUSEPPE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari reti fognatura bianca, nera e stazioni di pompaggio - Periodo APRILE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8795.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB61EDA2B0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione su software Electro Graphics - calcolo e verifica di reti elettriche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02352960286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRO GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02352960286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRO GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione guasto FIAT DUCATO targa CM137XA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>862.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>862.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z791EDA3E5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in secchi da 20 kg (art. magazzino AGS nr. 7195)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICIT BITUMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEX SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01286090939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CONTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>462.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z681ED6F45</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura targhe a parete per uffici sede A.G.S. SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>582.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61EDA53B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pali per illuminazione pubblica in lamiera zincata verniciata conici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429820291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALI CAMPION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429820291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALI CAMPION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2433.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2433.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z661EDA69E</cig>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di proiettori LED per illuminazione pubblica parco colonia Miralago</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6336.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 7 quadri ausiliari 24KV 400° (codice SAP nr. 53553) e nr. 3 quadri ausiliari di protezione trafo 24KV 400° (codice SAP nr. 1001623205) come scorta di magazzino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241330164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEQUADRI DUESTELLE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00596570523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICET INDUSTRIE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00509110011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHNEIDER ELECTRIC SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241330164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEQUADRI DUESTELLE SpA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16415.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z791EEA4C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampade per illuminazione pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. SACCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>822.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>822.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z111EEB7CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LANTERNA CLASSICA PER MODULI LED EWO (nr. 7)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01396990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luce e design srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01396990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luce e design srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1764.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3D1EEBAD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cella amperometrica chiusa misuro cloro libero 2mg/l presso serbatoio Ravizze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z171EEBB63</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione per aumento pressione taratura gruppo di riduzione gas presso "GRI ACQUAFIL DOMO" - ARCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617110984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617110984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z871EF5131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA -MAGGIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE41EF9370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di segnaletica di sicurezza per cabine elettriche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1EFA212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvole a sfera a passaggio totale H2O - diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAINER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAINER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1058.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1058.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1F0B578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di box ottici 12 F.O. IP65 per adapter SC Simplex/LC (art. AGS 53762)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06557181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBERNET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06557181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBERNET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE1F0DE66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di mt. 5000 di CAVO ARE4OCR 3x95+35 CU per cablaggio rete BT 900V a Nago, via Castel Penede e nel comune di Tenno per cablaggio rete BT 900V Monte Calino e cablaggio BT 900V a Malga Grassi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03642330405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03642330405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D1F0EBDD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di kit Ferma-chiusini anti rumore (150 pz.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483901558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01483901558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA31F0F875</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico di consumo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>467.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>467.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB1F2371B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo per Fibra Ottica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRHMFR68M11B220X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-ELEKTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>BRHMFR68M11B220X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-ELEKTRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di accessori in PE elettrosaldabile - diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1783.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di CAVO ALLUMINIO ARG7R - 0,6/1KV - 1x70 (mt. 3.000 - 4 bobine da 750 mt)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03642330405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3354.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Revisione di nr. 2 riduttori di pressione gas DIVAL507 BP LA/BP 1"x1" matricola 201202828229 e 201403755617</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PEGORARO GAS TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03402960243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGORARO GAS TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>594.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura per sostituzione misuratori guasti, manutenzione e riparazione sottocentrali teleriscaldamento a Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5814.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di scavo e rinterro per allacciamento alla rete teleriscaldamento dell’edificio p.ed. 1625/1 sito in viale dei Tigli 21 a Riva del Garda. (AL2017/33)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01723460224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILDRENA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01723460224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILDRENA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10218.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione ed accessori per teleriscaldamento per allaccio utenze diverse a Riva del Garda (TN).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOLINE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02418580136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TAVOLE PORTACONTATORE TRIFASE PER CONTATORE ELETTRONICO (GISS) DA 35 A 200KW</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BUTORI SERAFINO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252590466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTORI SERAFINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 2 trasformatori trifase 160 KVA 20 KV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEWTON TRASFORMATORI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00898060520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWTON TRASFORMATORI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di misuratori di calore Siemens UH50 per sottocentrali teleriscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18328.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di spurgo e lavaggio cavodotti Fibra Ottica - Torbole (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>615.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari reti fognatura bianca, nera e stazioni di pompaggio - Periodo MAGGIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8826.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8826.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD41F47CFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione condizionatori locale CED sede AGS Spa - Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01715420228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01715420228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1032.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1032.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF01F4C53F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo FG16(0)R16-0,6/1KV diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02782190157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03642330405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7623.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di chiusini in ghisa D.600 classe D.400 tondi con telaio quadrato.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canoni abbonamento anno 2017 software Sole 24 ore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TSS SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01281121157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TSS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2817.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di strumento di dosaggio e misura del cloro residuo - Serbatoio RIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - GIUGNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di proiettori a Led per illuminazione pubblica campo Skateboard a Riva del Garda.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02917420172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3188.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di alimentatore IN 100/240 OUT 24V 1.2A, modulo logico mod. ZELIO e modulo est. 4 I/O analogici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>507.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura contatori GAS G4</oggetto>
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          <ragioneSociale>METER ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00860920156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METER ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ricerca perdite rete idrica Riva del Garda – ANNO 2017 ( AL2017/40)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.T. SERVIZI sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02249240215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T. SERVIZI sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo MT RG7H1M1X 12/20 KV - DIAMETRI DIVERSI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03642330405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01981240243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33879.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di sponsorizzazione - Comitato Giacomo Cis Onlus - 2017-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805140223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITATO GIACOMO CIS ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805140223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITATO GIACOMO CIS ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di adattatore per contatori GAS e giunti dielettrici in ottone - diametri diversi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAINER SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAINER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1269.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1269.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z041F5ED78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario di consumo magazzino AGS - Nastri, guanti, collari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>691.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>691.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371F5EE78</cig>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio smaltimento rifiuti ingombranti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01246540221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>494.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di sponsorizzazione - Società Sportiva Dilettantistica Arrampicata Sportiva Arco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02231350220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Sportiva Dilettantistica Arrampicata Sportiva Arco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02231350220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Sportiva Dilettantistica Arrampicata Sportiva Arco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C1F64871</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione in PE100 per servizio gas e servizio acquedotto - diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1227.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1227.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB21F6458C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di corredi per sigillatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z911F6D0B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di tenuta Registro di Carico e Scarico Rifiuti, redazione MUD2018 e gestione SISTRI – ANNO 2017 – AGS SpA e LEDRO ENERGIA Srl - ( AL2017/41)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVGPLA65A28L378Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ECO LOGICO - PAOLO CAVAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVGPLA65A28L378Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ECO LOGICO - PAOLO CAVAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1099.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1099.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z531F6D29F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazioni e Manutenzione SST teleriscaldamento mese di GIUGNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBLSN85C23D940A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR DI GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBLSN85C23D940A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR DI GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z561F6E900</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di driver regolabili 1-10V Levante Small e proiettore Levante Medium con giunto testa palo per I.P. Colonia Miralago</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1243.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1243.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5A1F6EA14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Notebook HP PROBOOK 450G4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z971F6F88F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di giunti unipolari 20KV per cavo MT alluminio 1x70-185 - matricola Enel 271023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04119300269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04119300269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>2391F72F9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di implementazione questionario online e assistenza sito web altogardaservizi.com</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02431360227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET WISE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02431360227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET WISE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D1F73C75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ventilatore elicoidale HXBR/4-400 per cabina E.E. di via D. Chiesa a Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631F73EDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di piatto in acciaio inox AISI316 100x8 - nr. 3 pezzi da mm 4000 per serbatoio Riva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01311900227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGOZZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01311900227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGOZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31F742F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di TNT occhiellato ogni 50 cm altezza 80 cm - Colori 4/0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262930223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONE OSIRIDE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262930223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONE OSIRIDE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81F75C70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 4 - PANNELLI FOREX SPESS.19MM. DENSITA' 500KG/MC DIM.1560 X 3050MM. FOREX - BIANCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344370222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344370222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116639.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1166.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D1F78633</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia cameretta per fibra ottica - Riva del Garda, Torre Ponale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA41F7C800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario per la realizzazione di Illuminazione Pubblica - Colonia Miralago</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE PACE SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE PACE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>978.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione impianto servoscala sede AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03368210278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B.L. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03368210278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B.L. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari reti fognatura bianca, nera e stazioni di pompaggio - Periodo GIUGNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5851.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA N.6 TRASFORMATORI DI TENSIONE TIPO ABB TJP 6.3 IN SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABB SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00736410150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di GRUPPO ELETTROGENO Modello EY-14P-SA A SERVIZIO C.E.D. – Alto Garda Servizi SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03708980242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01084730199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02018810412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN POWER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03708980242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6160.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza hardware e software prodotti Solari e marcatempo - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450770217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01450770217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1164.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ritiro posta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo elettrico 4 x 2.5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>842.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione di servizi di carattere amministrativo per l'anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - LUGLIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari reti fognatura bianca, nera e stazioni di pompaggio - Periodo LUGLIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6177.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di nr. 6 Smartphone Samsung J3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>737.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA41FB0C57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e Tagliando IVECO DAILY Targa CE929FR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A1FB10EA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e tagliando automezzi PORTER targa FB841YB e DT271DB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02268080229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTO SERVICE di Zanoni Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02268080229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTO SERVICE di Zanoni Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>487.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>487.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza e installazione tablet (servizio elettrico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02038940223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCODA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02038940223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCODA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 1 notebook HP Probook 450G4 e nr. 5 Monitor LCD LED 23,8"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario di consumo - nastro adesivo, mola/taglio, carta igienica, graffe di fissaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di terna reagente Oxicon per servizio acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di UNITA' RISALITA SBARRE, 24KV 400A ENEL DY803/516 ed.5 matr.162323,DIM.350X1850(H)X1050, N.1 TERNA DIVISORI CAPACITIVI E SISTEMA DI SBARRE IN RAME (art. AGS nr 51036)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00596570523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICET INDUSTRIE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00596570523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICET INDUSTRIE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A1FDBB52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - AGOSTO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB1FE231B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di apparecchiature per telecontrollo Phoenix</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5883.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5888.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z861FE2742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 4 proiettori Led mod. Newton per illuminazione Colonia Miralago - Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1820.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvole di ritegno PN16 diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04104030962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALEFFI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04104030962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALEFFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1283.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1283.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z321FEF9F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lampade per armature illuminazione pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1527.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1527.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z011FF044B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di fasce paraffinose anticorrosive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480380151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAITAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01480380151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAITAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z001FF16A7</cig>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Modifiche al sistema di telecontrollo per deflusso minimo vitale, cabina Varone e serbatoio Cretaccio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPINA TRASPORTI CIPRIANI RICCARDO DI FERRARI RITA E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPINA TRASPORTI CIPRIANI RICCARDO DI FERRARI RITA E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4985.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z131FF3A2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione relè uscita impulsiva digitale presso cabina metano via linfano - Arco (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617110984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617110984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB11FF4F2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica centralina idroelettrica acquedotto loc. Roncaglie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTVNI57R02C794C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO SANTINI IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTVNI57R02C794C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO SANTINI IVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1354.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF81FF4FB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo software antivirus, antispam, firewall, Backup e ambiente di virtualizzazione e fornitura di HDD HPE 146GB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari reti fognatura bianca, nera e stazioni di pompaggio - Periodo AGOSTO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7138.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z631FF7402</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 5 tabelle luminose per segnalazione attraversamenti pedonali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02917420172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETAS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385040223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEGNALETICA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02917420172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z291FFB8B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di toner stampanti sede Alto Garda Servizi Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1314.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1663.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z851FFEA01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di guaine termorestringenti per settore elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12971700153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12971700153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1612.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1612.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z461FFFE48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di aste di manovra, chiusini stradali e idranti sottosuolo a magazzino AGS Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1343.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1343.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE62000230</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tavole portacontatori, morsettiere, basi modulari per Servizio Elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252590466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTORI SERAFINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252590466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTORI SERAFINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3105.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41201E630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e calibrazione nr. 2 rilevatori dispersione Gas - Miniflow</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPINA TRASPORTI CIPRIANI RICCARDO DI FERRARI RITA E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPINA TRASPORTI CIPRIANI RICCARDO DI FERRARI RITA E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>828.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB4202898C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione in polietilene acqua PE100 PN 16 DE 63</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A202DDBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura micromanometri e rilevatori gas Tecnocontrol</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543100170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543100170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCONTROL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>793.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB4203A7D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 3 Smartphone Samsung Galaxy J</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9B203BF80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di etichette adesive cm 15x4 con codice QR e numerazione progressiva in nero su fondo poliestere argento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01074510221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD STUDIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01074510221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD STUDIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZED203D1AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Modifica al sistema di telecontrollo della Cabine Elettrica sede AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C203EA87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di Quadri Servizi Cabina 230/400V,  Quadro Distribuzione 110 VDC e gruppo soccorritore-Batteria 110 VDC ( AL2017/45)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01234180220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIMP SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01234180220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIMP SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE9203EEFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - SETTEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B2049317</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario di consumo per magazzino AGS Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE PACE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE PACE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z75204B42E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ricerca guasti Energia Elettrica - AGS SpA - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5F205B6FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di reimmatricolazione Land Rover targa ZA 830 ZX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01449860228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRAKTIKA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01449860228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRAKTIKA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE9205E20E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti misti ingombranti AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01246540221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01246540221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z31205E277</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e riparazione pompe ABS Piranha e Caprari - Servizio acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01134120227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ADIGE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01134120227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ADIGE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAF205E8F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Processo di certificazione del sistema A-17-076 - Alto Garda Servizi SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09552520018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QS CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09552520018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QS CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2835.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA205FB09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consulenza finalizzata all’ottenimento della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 – anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279680223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI&amp;ESSE CONSULTING SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279680223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI&amp;ESSE CONSULTING SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802060481</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per l’esecuzione delle attività per gli adempimenti di interventi strutturali sugli spazi confinati previsti dal DPR 177 per gli acquedotti di Riva del Garda (Pregasina, Villaggio Campi , Ravizze e Dom) e per l’acquedotto intercomunale...</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670340221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q.S.A. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670340221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q.S.A. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z64206176E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Modifica del sistema di telecontrollo per gestione serbatoi acqua e la fornitura di router industriale eWon Flexy</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32062C53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Sistema di telecontrollo per il monitoraggio dei serbatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306000355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306000355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCD20631C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di strumenti per la rilevazione della torbidità dell’acqua presso il serbatoio idropotabile “Riva” e la sorgente “Ert”.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A20651EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Potatura siepi confinanti e pulizia piazzale magazzino sede AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863450225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOPLANT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863450225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOPLANT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D208877B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e tagliando Fiat Panda targa EJ 241 LZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813700224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813700224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>822.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>822.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA920887F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE A SERVIZIO PERSONALE AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652980128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652980128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3572.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3572.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z56209069E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Presenza pubblicitaria AGS Spa - Riva del Garda - Arco - Dro - Tenno - Nago/Torbole - ITALIAONLINE SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAONLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAONLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>801.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA620966B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per la redazione del documento di valutazione dei rischi legati allo stress lavoro correlato (art. 28 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670340221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q.S.A. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670340221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q.S.A. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0B209981A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario di consumo per magazzino AGS Spa - Servizio Acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e riparazione sottocentrali teleriscaldamento utenze diverse - Settembre/Ottobre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03713490989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR di GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03713490989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR di GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z06209E727</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione GAS S5 2 1/2 - 75 polietilene a barre da mt. 6 - Magazzino AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>428.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF6209F7CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso Ethernet Basic (8 ore) e Ethernet Advanced (8 ore) presso sede AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705110969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHOENIX CONTACT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705110969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHOENIX CONTACT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D209FBDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di sdoppiamento dei segnali provenienti da due contatori Woltmann presso serbatoio in località "Campi"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28209FD10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Impianto anticaduta sede AGS SpA civico 27 e Palazzina Uffici AGS SpA civico 33</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF820A44D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso per "Ispettori/Verificatori" per addetti ai servizi ausiliari per Società di distribuzione acqua e gas (nr. 2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176810990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAS.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176810990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAS.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5220AB6E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SWITCH SF2/B/V24VDC/2GE - TELECONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384280968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384280968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIE TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9520B2EEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale in PE100 elettrosaldabile diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1129.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5320B7C40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale teleriscaldamento per manutenzioni utenze diverse</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03111570176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03111570176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4499.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4499.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F20B7F16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione CLORIMETRO CHEMATEST 20 - SWAN ANALITICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>556.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9C20B99BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di risanamento reti fognatura : Pascoli, Rosmini, Corvo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - OTTOBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10726.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10726.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB20BE559</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 5 CONTATORI GAS G25 VOLUMETRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00860920156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGEMCOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00860920156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGEMCOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di misuratori di calore per teleriscaldamento Siemens UH50 - diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11481.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11481.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pacchi rossi natalizi - AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AGRARIA RIVA DEL GARDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00126280221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA RIVA DEL GARDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3720C2EFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tronchetti a "T" x prese GAS - diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03822760983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECHNOLOGY OF PIPELINE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03822760983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TECHNOLOGY OF PIPELINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z9E20C323E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvole a sfera in ottone, a passaggio totale - Magazzino AGS Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547620989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAINER SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547620989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAINER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1368.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico di consumo - Corda, guaina, supporti, staffe, pressacavi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>551.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D20D2104</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vestiario invernale a servizio personale AGS SpA - Integrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5720D783B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cassetta BETA 920 MQ/C16 per servizio elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENI BULLONERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENI BULLONERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD20D83D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 10 cassettine inox satinato mm 100x120x50 complete di serratura Preffer e nr. 2 chiavi cad. art. SAP 50312</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01071460222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS VITTORIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01071460222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS VITTORIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF420D8BFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tinteggiatura cabina elettrica MT presso sede AGS Spa - Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01692510223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORANDI PITTURE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01692510223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORANDI PITTURE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>574.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>574.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE20DA767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA E/O STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE. (DPR 22 OTTOBRE 2001, N 462 ART. 4, ART. 7)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01844810224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.V.E. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01844810224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.V.E. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C20DAE86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di giacche invernali alta visibilità per personale AGS Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00691680227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEMAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00691680227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEMAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>972.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C20DBCD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lampade di ricambio per Illuminazione Pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELECTRA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2907.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di nr. 2 Personal Computer ASUS, nr. 1 stampante HP M506DN e Cilindro Kyocera DK-170</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1710.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di alzachiusini LIFTPLAQ a leve multiple</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di proiettori Led Cariboni modello Levante (75W e 42W) per Illuminazione Pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo FG16OR diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELECTRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELECTRA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6172.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario di consumo per magazzino AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA42104A05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario per manutenzione cabina elettrica sede AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE PACE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE PACE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e montaggio pneumatici a servizio automezzi AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PNEUSERVICE DI ZAMBOTTI DEMIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMBDMS77S18L174B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSERVICE DI ZAMBOTTI DEMIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1352.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Redazione di perizia indipendente relativa alla stima del valore delle azioni AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01128200225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREVOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01128200225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREVOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8F211A554</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari fognatura bianca e nera e stazioni di pompaggio - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17508.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6211E0AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di guanti di protezione, phon industriale e faretto portatile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z22211E904</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di aste fisse di manovra, chiusini e piastre servizio acquedotto AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPINA TRASPORTI CIPRIANI RICCARDO DI FERRARI RITA E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPINA TRASPORTI CIPRIANI RICCARDO DI FERRARI RITA E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D212DC30</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di generatore di colore portatile a gasolio "Master XL5" - Magazzino AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07886270961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASARI LUCIANO E EZIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07886270961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASARI LUCIANO E EZIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF8213A5FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione periodica e tagliando di manutenzione Toyota Auris Targa EJ619YZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z63213F184</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 100 contatori GAS G4 e nr. 10 contatori GAS G6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00860920156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGEMCOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>SAGEMCOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa dispositivo linea vita per cabina sede AGS e controllo/ verifica linee vita Pregasina e Campi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione per Fibra Ottica - attività di docenza del piano Fondoimpresa ID 165122</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZTTBRN57H29D869F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO ZOTTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZTTBRN57H29D869F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO ZOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di accessori per telecontrollo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>986.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione utilizzo Excel in azienda - Piano Fondoimpresa cod. 165122</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELTA INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01112330228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3193.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3193.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di apparecchiatura per fibra ottica - RAD SF2 - OTTICHE - SWITCH UNMANAGED 5PORTE RAME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.I.E. TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384280968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.E. TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sistema antintrusione per serbatoio "Cretaccio"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICURPIU SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462320225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURPIU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1497.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di misuratori di pressione con datalogger per ricerca perdite, keller italy</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10673100151</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10673100151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KELLER ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1972.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa sistema di telecontrollo livello Serbatoio DOM S153004 e Serbatoio CRETACCIO S923001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01234160220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIMP SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01234160220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIMP SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E214FBA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari fognatura bianca e nera e stazioni di pompaggio - NOVEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7746.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7746.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92150189</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di palmare per servizio elettrico CN75e</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01976920221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRILOGIS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01976920221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRILOGIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6215069C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Licenza d’uso sistema informativo MAJOR NET@H20, Licenza ORACLE EMBEDDED (nr. 2 licenze), Manutenzione annua sistema informativa MAJOR NET@H20 (dal 01.01.2018 al 31.12.2018), Manutenzione annua licenza ORACLE EMBEDDED ...</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05724831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING Ingegneria Informatica SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05724831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING Ingegneria Informatica SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62150764</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto di evoluzione alla versione NET@H20 comprensiva di installazione del software MAJOR RELEASE NET@H20 presso il cliente e formazione ed assistenza all’avviamento del personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05724831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING Ingegneria Informatica SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05724831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING Ingegneria Informatica SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D215FF66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 2 servomotore SIEMENS SKD32.51 - scorta magazzino Teleriscaldamento (art. SAP 53646)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z85216044A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pali in lamiera zincata per Illuminazione Pubblica parco giochi S. Alessandro, Villino Campi, Colonia Miralago e Pontile Fraglia Vela</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01429820291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALI CAMPION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01429820291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALI CAMPION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3662.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z652160578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di PLC CON DISPLAY art. SR3B101BD, ESPANSIONE 4 I/O ANALOGICO art SR3XT43BD, ALIMENTATORE art. ABL8MEM24012.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB7216EB6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDAGINE SUPPLEMENTARE GRU IDRAULICA P.M. Modello 17003 Matricola ISPESL BZ: TN326/87 ANNO 1986 - N. fabbrica 40118 SU MERCEDES BENZ MAGIRUS 160D15 AK 4x4 TARGA 429413 - Telaio 4900164712</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNMRMD47D27E178L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. ROMEDIO BONOMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNMRMD47D27E178L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. ROMEDIO BONOMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562174305</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità per i lavori di “RISANAMENTO DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELLA SORGENTE GALLERIA IN RIVA DEL GARDA.”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01231190222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. ANDREA ZANETTI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01231190222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. ANDREA ZANETTI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB2177593</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo licenze Autodek Maintenance Plan - Anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4915.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z202179E5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la manutenzione e verifica metrica su convertitori di volumi – ANNO 2018 (AL2017/60)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08620190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO FIORENTINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08620190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO FIORENTINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF82179EBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di servizio per la gestione dati con tipologia di servizio SAC – ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08620190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO FIORENTINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08620190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO FIORENTINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10613.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z732184ABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio mensa AGS ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00805980158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00805980158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC1CD648F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per la manutenzione e verifica metrica su convertitori di volumi – ANNO 2017 (AL2017/01)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08620190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO FIORENTINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08620190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO FIORENTINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4474.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z651CDE73E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di contatori per acqua fredda diametri diversi (ordine nr. 4500200560)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00617140306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADDALENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00617140306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADDALENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6324.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE1CE7384</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario di consumo magazzino AGS - Nastri elettrici e nastri etichettatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>756.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841CE6A28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15908.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15908.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E1CF0537</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Coibentazione in lana minerale Tubazione teleriscaldamento - Allaccio residenza "Terre Blu" - Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01889880223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG DI MORELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01889880223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG DI MORELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z791CF6DF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di servizio per la gestione dati con tipologia di servizio SAC – ANNO 2017 – rif. IT-O-16665-CE-MB-2016( AL2017/03)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08620190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO FIORENTINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08620190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO FIORENTINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10854.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10548.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC1CFB2CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di fornitura odorizzante TBM con servizio di travaso e in fusti ANNO 2017( AL2017/04)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura tubo PVC rigido D.125 in barre da 6 mt. - Sellette PVC a 2 e 3 gole (ordine nr. 4500200943)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01466420179</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2017-02-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Canone di assistenza STR VISION - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAMSYSTEM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>897.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di armadi, cestelli ed accessori per fibra ottica (ordine nr. 4500201031 - 4500201032)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M-ELEKTRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02971600214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-ELEKTRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27686.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di protezione per trasformatore cabina EE via Ballino - Riva del Garda (ordine nr. 4500201050)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1298.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della reti di fognatura bianca e nera nel territorio comunale di Riva del Garda per l’anno 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari reti fognatura bianca, nera e stazioni di pompaggio - Periodo DICEMBRE 2016 (ordine nr. 4500201062)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8818.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8818.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consulenza ed assistenza cessione quota ee AGPower</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03457560237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03457560237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di antenne a base magnetica per convertitori/contatori integrati L.2.5m, complete di kit di collegamento (ordine nr. 4500201238)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z561D2EB89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tubazione PE 100 PN16 d.63 servizio acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE11D2E9C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tubazione PE D.125 GAS ed accessori acquedotto (ordine nr. 4500201234-4500201235)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2342.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D1D33E9A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento tecnico e assistenza telematica software AMPERE-SMART PROFES.-CABLO - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02352960286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRO GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02352960286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRO GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B1D3FC15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di completamento sistemazione area ex cabina elettrica “San Rocco“ in piazza San Rocco a Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02368140220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL CASTAGNE' COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02368140220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL CASTAGNE' COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21969.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19739.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z601D3BA2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzatura per servizio CH4 Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1D4626F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa misuratore a ultrasuoni per Teleriscaldamento DN100 PN25 per utenza Palafiere - Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBLSN85C23D940A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR DI GAMBA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBLSN85C23D940A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR DI GAMBA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione SST teleriscaldamento mese di GENNAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GR DI GAMBA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBLSN85C23D940A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR DI GAMBA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1670.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica e manutenzione dispositivi antincendio - Estintori e cassette pronto soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1056.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1056.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O-TLR Alto Garda Servizi SpA - GENNAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di misuratori meccanici GAS G4 e misuratori integrati GAS G25 (ordine nr. 4500201497)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAGEMCOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00860920156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGEMCOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3990.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale ed accessori in PE diametri diversi (ordine nr. 4500201495)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3105.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di cancelleria - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01383950225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01383950225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2359.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI ACCERTAMENTI EX DELIBERA AEEGSI N. 40/2004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>per. ind. GIANNI BENUZZI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00283700227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>per. ind. GIANNI BENUZZI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4633.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ricerca guasto linea MT Riva del Garda (ordine nr. 4500201537)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCF1D773B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario di consumo magazzino AGS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z951D8F8FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole ad un’anta motorizzato zincato a caldo - Sede AGS SpA civ. 33</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3046.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3046.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA81D8BD66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione ordinaria presso impianti di potabilizzazione serbatoi di Riva, Ravizze, Deva, Ert, Campi e Cretaccio - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z801D95560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di perforatore TE 4-A e seghetto frontale WRS 36-A a batteria (ordine nr. 4500201858)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00822480158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2306.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2306.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C1D946C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di box ottici per fibra ottica IP65 a 24 terminazioni SC (art. 53763)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01240900397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01240900397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z671D943DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di raccorderia zincata diametri diversi (ordine nr. 4500201875)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1033.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura attrezzatura magazzino AGS Spa (pinza giratubi, elettrosega, scala telescopica) (Ordine 4500201676)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASARI LUCIANO E EZIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07886270961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASARI LUCIANO E EZIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>476.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>476.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>esecuzione opere per estendimento rete fibra ottica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M-ELEKTRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M-ELEKTRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30979.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10356.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura valvole di ritegno acqua PN16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CALEFFI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04104030962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALEFFI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1612.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1177.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione trasformatori trifase 630 KVA 20KV matricola 14.273.010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OM TRASFORMATORI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02378640979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OM TRASFORMATORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura quadri IP da esterno pot. 3x12,2 kVA (ordine nr. 4500202126)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04498200965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DKC EUROPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04498200965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DKC EUROPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3762.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari reti fognatura bianca, nera e stazioni di pompaggio - Periodo GENNAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9344.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z891DD1D90</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di saracinesche diametri diversi, aste di manovra e chiusini stradali (ordine nr. 4500202238)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1964.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1964.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O-TLR Alto Garda Servizi SpA - FEBBRAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z381DDC300</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione PE D.160 Acqua e saracinesca Comby DN150 a 4 saracinesche PN16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3734.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3734.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD11DE2A02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di controlli periodici impianti di protezione catodica – reti di distribuzione gas metano di Arco, Dro e Riva del Garda - ANNO 2017 ( AL2017/19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617110984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617110984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4196.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF81DE21E4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza tecnica per manutenzione valvola mod. CDS-5 e fornitura Kit ricambio Pilota</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>772.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>772.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7021066EF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione programmata e straordinaria in sito su apparecchiature MT Cabina Sede AGS per il periodo 2017-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11988960156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11988960156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45053.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11024.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE1DEAEBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario in PE100 - D.160 (cartelle, gomiti, manicotti, riduzioni,collari)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF31DE8974</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura per l’ampliamento del quadro Unisafe ABB presso sede AGS SpA in Via Ardaro 27 a Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11988960156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11988960156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E1DF10FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo in fibra ottica per posa aerea TKF codice 77952 LTC ADSS-30 24x SM G.657.A1 (4x6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04305080154</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04305080154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELPACK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>905.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>905.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di aggiornamento progr. comun. integrazione dati RCU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AXIA STUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02414000220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIA STUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A1E031F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di IPOCLORITO DI SODIO 14/15 VOL. PER DISINFEZIONE ACQUA POTABILE - anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACQUA CHIARA GARDUMI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659150221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA CHIARA GARDUMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE91E213A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Contratto di assistenza tecnica e sistemistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A1E5DECB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di sponsorizzazione e pubblicità S.S. Benacense</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>84001120223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SS BENACENSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>84001120223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SS BENACENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z381E5DEA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di sponsorizzazione e pubblicità Assocentro - Consorzio Operatori Centro Storico Arco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ASSOCENTRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00592840227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCENTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11E5DE85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di sponsorizzazione e pubblicità A.D. Virtus Basket Alto Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131350223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.D. VIRTUS BASKET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131350223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.D. VIRTUS BASKET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC11E5DE52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di sponsorizzazione e pubblicità Unione Bocciofila Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIONE BOCCIOFILA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672620226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE BOCCIOFILA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4C1E5DE29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di sponsorizzazione e pubblicità Corpo Bandistico Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>84002280224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO BANDISTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>84002280224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO BANDISTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F1E5DDFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di sponsorizzazione e pubblicità Musica Riva Festival</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MUSICA RIVA FESTIVAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01134860228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSICA RIVA FESTIVAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z851E5DDD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di sponsorizzazione e pubblicità A.S.D. Garda Sport Events</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057680221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDA SPORT EVENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02057680221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDA SPORT EVENTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101E5DDAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di sponsorizzazione e pubblicità U.S. Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93000730221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>US RIVA DEL GARDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93000730221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>US RIVA DEL GARDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE11E6431C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi per l’anno 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863450225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOPLANT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863450225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOPLANT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17806.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1E6D47A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TAVOLE PORTACONTATORE TRIFASE PER CONTATORE ELETTRONICO (GISS) DA 35 A 200KW</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252590466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTORI SERAFINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252590466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTORI SERAFINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF31EB66D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di impianto di sanificazione per nr. 3 pozzi dell'acquedotto Comunale di Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7440.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>contratto di sponsorizzazione e pubblicità ASD Olimpia Arco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASD OLIMPIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798210223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD OLIMPIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di sponsorizzazione e pubblicità Fraglia della Vela - Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRAGLIA VELA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01081240226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAGLIA VELA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario di consumo magazzino AGS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio a lungo termine (60 mesi) Fiat Panda 1.3 MJT 95 CV S&amp;S 4x4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02539960233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURY</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539960233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURY</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18106.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1995.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di scavo e rinterro per allacciamento alla rete teleriscaldamento dell’edificio p.ed. 1442 sita in viale dei Tigli 21/b a Riva del Garda. (AL2017/36)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02434270225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLDI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02434270225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLDI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9599.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6976.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di saldatura e posa tubazioni preisolate per allacciamento alla rete teleriscaldamento degli edifici pp.edd. 1625/1 e 1442 in viale dei Tigli 21/21B a Riva del Garda. (AL2017/34)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IB SALDATURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IB SALDATURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11331.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8375.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera di sottocentrali per teleriscaldamento presso utenze diverse a Riva del Garda. (AL2017/35)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22444.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6739.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario per illuminazione pubblica Varone e campo Skateboard a Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE PACE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE PACE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF21FCFAEE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di quadri ausiliari per cabine elettriche (nr. 5)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01753990231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01753990231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vestiario e calzature antinfortunistiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione analizzatore di rete HT mod. PQA 820</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855260394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HT ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00855260394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HT ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z692029F7E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di rifacimento impermeabilizzazione delle vasche acquedotto Loc. Cretaccio. (AL2017/44)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01273650224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ISOLAZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01273650224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ISOLAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z74203B7EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tasselli fischer per magazzino AGS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENI BULLONERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENI BULLONERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E203B7AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 6 cassette protezione catodica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>44988200965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DKC EUROPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>44988200965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DKC EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>838.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di sonda passacavi e ricambi sonda VOLTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLTA MACCHINE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540340211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA MACCHINE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di ripristino di un tratto della pavimentazione stradale nelle vie Udine, Vicenza, Longa E Maso Belli a Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADIGE BITUMI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADIGE BITUMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di nr. 37 DOP Garda Teentino Imperiale 0,5 lt 2016 e borse agraria piccole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRARIA RIVA DEL GARDA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRARIA RIVA DEL GARDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di ripristino di un tratto della pavimentazione stradale in via Fangolino a Riva del Garda e presso la sede AGS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00681300224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIGE BITUMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20887.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Revisione periodica e tagliando di manutenzione Panda Targa CY912KG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Canone di assistenza STR VISION - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAMSYSTEM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1015.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di proiettori e armature a Led per Illuminazione Pubblica parco giochi S. Alessandro, Villino Campi, Colonia Miralago e Pontile Fraglia Vela</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12884.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo segnaletica orizzontale in via Maso Belli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01385040223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEGNALETICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio del controllo analitico del gas di rete per l’anno 2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7125.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della reti di fognatura bianca e nera nel territorio comunale di Riva del Garda per l’anno 2018.</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>servizio del controllo analitico delle acque destinate al consumo umano secondo il D.lgs. 31/2001 per l’anno 2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29321.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-01</dataUltimazione>
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</legge190:pubblicazione>