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        <titolo>Pubblicazione n°1/2019</titolo>
        <abstract>Pubblicazione relativa all’anno 2019</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2019-01-16</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>Gruppo Alto Garda Servizi</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
        <urlFile>http://altogardaservizi.acquistitelematici.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012/dataset.2019.xml</urlFile>
        <licenza>IODL</licenza>
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    <cig>Z9226D4EB7</cig>
    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
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    <oggetto>
                CANONE ANNUALE SISTEMA CARTOGRAFICO AGS SPA - ANNO 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>Arcoda srl</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
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                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di riparazione Cestello NISSAN 35.13 - Targa DX092ZY - Fava Motors    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>431.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
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    <oggetto>
                FORNITURA DI KIT PALO E CORPO ILLUMINANTE A LED TIPO FOTOVOLTAICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatari>
                    
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2152.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di lubrificante per infilaggio cavi - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                            <partecipante>
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                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                VERIFICAZIONE PERIODICA AI SENSI DEL DM 93/2017 DEI CONTATORI DI CALORE - ALTO GARDA SERVIZI SPA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10490.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
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	<importoSommeLiquidate>10490.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                PROGETTO SVILUPPO SIT - 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>ABITAT S.I.T. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>25070.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>25070.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>04119300269</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4381.56</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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	<importoSommeLiquidate>4381.56</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z322815B16</cig>
    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di riparazione e calibrazione saldatrice PE MSA 250    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02620710349</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MGF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02620710349</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MGF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>225.86</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>225.86</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z78281A4DC</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura scale doppie in legno, tubo resina e guaina flessibile.     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>359.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>359.95</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z502832921</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TECNICA PROFESSIONALE PER ALLACCI ALLA RETE TELERISCALDAMENTO NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02067710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Studio Associato Arca</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02067710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Studio Associato Arca</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z6D283281F</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI PENNE E CHIAVETTE USB    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>BRMLSN66H08C794J</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ABRAM ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02199520228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ABRAM ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZF428469D3</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di faretti LED DA INCASSO MARCA LINEALIGHT MODELLO I-LED INSY_R per Illuminazione Pubblica - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01152860225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CLERA S.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01152860225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CLERA S.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>219.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>219.05</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z56281FFB4</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA VESTIARIO E DPI CON RIVENDITORE LOCALE - MODYF SRL - ANNO 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>7294.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZD32848E08</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura zincante spray, aria compressa e utensileria.    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Zeni Bulloneria S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Zeni Bulloneria S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>587.73</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>587.73</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z52284A421</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI RICAMBI ED ACCESSORI SOTTOCENTRALI TELERISCALDAMENTO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03111570176</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>WARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03111570176</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>WARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8604.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>8604.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z60273F9F6</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Canone anno 2019 software AMPERE, SMART PROFESS. e CABLO - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02352960286</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ELECTRO GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02352960286</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ELEKTRO GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z2C274DD24</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di nastro segnalazione, fascie paraffinose e pasta sigillante - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01480380151</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TRAITAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01480380151</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TRAITAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>869.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>869.40</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                	
Fornitura di tubazione in acciaio grezzo - Diametri diversi - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>793.89</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>793.89</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z2627528FB</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di vestiario e calzature antinfortunistiche personale AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>317.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>317.40</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z1527808A7</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI FORNITURA MANAGED SERVICE - PERIODO 2019-2020 - SERVIZIO ELETTRICO
    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00299630632</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>LANDIS+GYR SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00299630632</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>LANDIS+GYR SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>19875.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>19875.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z2B27899CF</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione piattaforma &quot;Colombo&quot; tipo CLC122L su NISSAN DX092ZY - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>565.39</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>565.39</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z502789AF5</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di noleggio bombole e fornitura stracci per pulizia saldatura    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01756090229</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ADIGE WELDING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01756090229</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ADIGE WELDING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>430.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>430.10</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z022796D53</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di PLC per regolazione valvola - Telecontrollo    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>04056380019</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>04056380019</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MECT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>435.75</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>435.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z3F27AFE1C</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura corredo sigillatura e rocchetto filo     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Cembre S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Cembre S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>883.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>883.60</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z2727C0C22</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di carta per plotter A0 HP C6020B    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>859.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>859.60</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z3A27D007D</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di smaltimento rifiuti - Batterie, Toner, lampade, monitor e apparecchiature elettroniche    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01977710225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>RIGOTTI F.LLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01977710225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>RIGOTTI F.LLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z5B27D8FB5</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di lettura contatori EE e GAS - Periodo Febbraio/Marzo 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>nircoop società cooperativa</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>nircoop società cooperativa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>504.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>504.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z3127EAF6E</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di cartelle, flange e collari di presa in PE DN 200 - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>501.96</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>501.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z0827FA34D</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di corpi illuminanti per Illuminazione Pubblica    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA  </ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA  </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>916.46</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z3828053FA</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di post-it &quot;lettura contatore&quot; e timbro TRODAT - Servizio Amministrativo    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01424110227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TIPOGRAFIA TONELLI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01424110227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TIPOGRAFIA TONELLI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>572.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z6927F9444</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>nircoop società cooperativa</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>nircoop società cooperativa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>38273.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>38273.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZC828621F6</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di materiale B.T. - CASSETTA IP56 380x300x120, SUPPORTO 2 POSTI PER MONT. GUIDA EN50022, PRESA 2P+T 16A, DOC532/30-B.DIF. 32 A 4P, EP64C10 INT.AUT. 10A 4P E EP64C16-INT.AUT. 4P 16° - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>GRTCLR52B49H330X</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GROTTOLO CLARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>GRTCLR52B49H330X</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GROTTOLO CLARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>963.93</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>963.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZCE2863926</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura sonda passacavi, faretti led, contattore 40a,cavo flex 50mm2     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>958.06</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>958.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZE42864FBF</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                INTERVENTO TECNICO PER MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO ACCENSIONE IP REVERBERI - COMUNE DI RIVA DEL GARDA, LOCALITA&#039; PREGASINA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>04011160969</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>REVERBERI ENETEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>04011160969</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>REVERBERI ENETEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z362867044</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura elettrodi saldatura     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00725830210</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOSALDATURA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00725830210</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOSALDATURA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>868.69</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>868.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z19286A151</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di proiettore ed accessori LEVANTE per Illuminazione Pubblica lungolago Riva del Garda (TN) - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA MONOGIUNTI RIPARAZIONE, RACCORDI POLIETILENE ELETTROSALDATI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>905.29</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI ANALIZZATORI DI RETE WI-BEE DIN    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Elettroforniture snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA  </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1854.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1854.80</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE – CONSULENZA NELL’AMBITO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA DI AGS SPA PER L&#039;ANNO 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03457560237</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>POWER s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03457560237</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>POWER s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di calibrazione periodica Clorimetro CHEMATEST 20 - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>560.68</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>560.68</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA RELE&#039; DIFFERENZIELE CON TOROIDE    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>920.88</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>920.88</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z2528AAC01</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE PE100 SDR 11 PER SERVIZIO IDRICO E GAS    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5452.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI CREATIVITA&#039; COPY PER RINNOVO PITTORICO ESISTENTE SU SEDE AGS SPA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01902100229</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01902100229</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Ginevra communications</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>YCE2997510</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SOLARI - ANNO 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01450770217</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GIOVACCHINI SOCIETA&#039; COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01450770217</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GIOVACCHINI SOCIETA&#039; COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1164.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1164.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z6D29D2595</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Risanamento di tratto della condotta di adduzione della Sorgente Galleria nel Comune di Riva del Garda (TN) - Progettazione perizia supplettiva e di variante e attività di Direzione lavori e coordinamento in fase di esec    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>ZNTNDR57H13L378U</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ing. ANDREA ZANETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>ZNTNDR57H13L378U</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ing. ANDREA ZANETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>19753.70</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>19753.70</importoSommeLiquidate>
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    <cig>YBA29A9CAD</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA APPLICAZIONE DELIBERA AEEG 333/07 – ANNO 2019 – SERVIZIO ELETTRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01705790226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DIMENSION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01705790226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DIMENSION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>YCE299CD4E</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI TAVOLE PORTACONTATORE TRIFASE PER CONTATORE ELETTRONICO (GISS) DA 35 A 200KW    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>04119300269</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>REIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>04119300269</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>REIC ITALIA SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6250.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>6250.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z0929D30DE</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di lubrificante per infilaggio cavi TIPO GLISS F - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>06727370154</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Carima Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>06727370154</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Carima Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z6329F364D</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione semiasse anteriore Fiat Panda targa EN481NG - Servizio Acqua e gas    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTORIPARAZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTORIPARAZIONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>592.79</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>592.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z2F29F8B50</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di noleggio automezzo Pick up per sostituzione Piaggio Porter - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01294760226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SOVECAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01294760226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SOVECAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z3A2A2BC11</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Interventi di manutenzione straordinari su cabine GAS comune di Riva del Garda e Arco - Servizio Gas    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01617110984</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VE.GHI.GAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01617110984</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VE.GHI.GAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2284.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>2284.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>YDD29DD5DC</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI NR 8 ARMATURE LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIVA DEL GARDA – SERVIZIO ELETTRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1136.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1136.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z642A4EA7D</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di nr. 2 trasformatori toroidali nucleo chiuso - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>06109900156</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>THYTRONIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>06109900156</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>THYTRONIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>482.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>482.40</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z7E2A51AAD</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di giunzioni autoretraibili MT per interruzione schermo e attrezzatura di serraggio connettori - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00061700324</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SATIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00061700324</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SATIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>996.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>996.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z4B2A5266C</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di riparazione, manutenzione e revisione periodica automezzi AGS SpA - Fiorino ES885PD e Punto EC332YP    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>996.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>996.05</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Y592A4CD0D</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO E PIANTUMAZIONE - S.ALESSANDRO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>MTTRRT53R26A372Z</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VIVAI ANGELINI di ROBERTO MATTEI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>MTTRRT53R26A372Z</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VIVAI ANGELINI di ROBERTO MATTEI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2919.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>937.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z612A5DCD6</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di contatori elettronici in bassa tensione di seconda generazione (2G) - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>35354.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>35354.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z482A68790</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura imbracature da lavoro con cordino di posizionamento e assorbitore di energia .     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00691680227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ALEMAX SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00691680227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ALEMAX SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>777.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>777.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z4E2A7EE12</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura cavo elettrico per allacciamenti bt e segnalazione     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>595.69</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>595.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZAC2B678C1</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di revisione periodica e manutenzione di nr. 2 automezzi AGS SpA - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>865.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>865.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Y812AF6ED4</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI GIUNTI ISOLANTI DI LINEA PER TELERISCALDAMENTO +140°C CLASSE PN25 – SERVIZIO TELERISCALDAMENTO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01229500135</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MECCANICA SEGRINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01229500135</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MECCANICA SEGRINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2480.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>329.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z952AA545A</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Collegamento e modifiche impianto secondario utenza villa Mady - Servizio Teleriscaldamento    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02053290223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SALVI E BARONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02053290223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SALVI E BARONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z242AAC7FC</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura collari presa in carica linea h2o e guarnizioni per collari.     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>324.73</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>324.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z402ACD14C</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione devio luci e paraurti IVECO DAILY 35S11 - BX406YB - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1136.23</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1136.23</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZD52AD11F8</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura interruttori automatici e differenziali per quadri elettici    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA  </ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA  </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1235.97</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1235.97</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZD52AD20AD</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo - nr. 33 secchielli da 20 kg/cad    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZED2AD834F</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura lampade per manutenzione ordinaria illuminazione pubblica     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>502.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>502.80</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z5C2B2629A</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Serivizo di riparazione, manutenzione e revisione periodica automezzi AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CARLONI DANIELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CARLONI DANIELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2343.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>2343.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Y202AFACED</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI SCARICATORI MEDIA TENSIONE – MATRICOLA ENEL 170013 – SERVIZIO ELETTRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00061700324</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SATIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00103730230</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SIMEVIGNUDA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03171310984</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>C.I.E.B. ELETTROFORNITURE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00061700324</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SATIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZA32B435D0</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di calibrazione e revisione Rilevatore Gas MINIFLOW - Servizio Gas
    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>318.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z572B47E79</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di tubazione PE100 DE 250 PN 16 e manicotto DE 250 - Servizio Idrico
    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01418500227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>IDROTECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01418500227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>IDROTECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>678.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>678.20</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI DURATA BIENNALE - 2019/2020    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>Moar Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01383950225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Forato Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00235930229</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>COPY GARDA TUTTUFFICIO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01383950225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Forato Cancelleria S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5905.92</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>2132.14</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z9428FC96F</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA, TRASPORTO E TRAVASO DI ODORIZZANTE PER GAS NATURALE PRESSO GLI IMPIANTI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS DELLA SOCIETÀ AGS S.P.A. SITUATI NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA E NEL COMUNE DI ARCO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CPL Concordia Soc. Coop.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CPL Concordia Soc. Coop. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>34880.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>34880.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA RICAMBI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO ELETTRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2084.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>2084.30</importoSommeLiquidate>
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    <cig>YC9294657F</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI POMPA PER ACQUEDOTTO “RAVIZZE” E RIPARAZIONE POMPA PER FOGNATURA “FRAGLIA”    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01134120227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ADIGE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Y4929EDEE5</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                INCARICO ATTIVITA&#039; FONDO IMPRESA ID 219213 FORMAZIONE TECNICA
    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01112330228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DELTA INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01112330228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DELTA INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI CASSETTE STRADALI E PER PROTEZIONE CATODICA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>04498200965</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DKC EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>04498200965</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DKC EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5445.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI VERIFICA E PROGRAMMAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MEDIA TENSIONE    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00709900286</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1775.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <cig>ZCB2A27C33</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA , GIUNTI , CAPICORDA E CONNETTORI BT    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
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                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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    <importoAggiudicazione>994.33</importoAggiudicazione>
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                    <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI CONTENITORI IN VETRORESINA PORTACONTATORI - SERVIZIO ELETTRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
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                            <partecipante>
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                </partecipante>
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1882.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di sigilli in plastica CLIX T per contatori elettrici - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
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                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
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    <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di nr. 6 sedute con braccioli per uffici AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
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                                        <ragioneSociale>B.CART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO PER LA RICERCA SISTEMATICA DELLE PERDITE SU RETE GAS METANO MEDIA PRESSIONE E BASSA PRESSIONE NEI COMUNI DI RIVA DEL GARDA, ARCO, DRO E TENNO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>HGS Sas</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
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                                        <ragioneSociale>HGS Sas</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7103.04</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE IN ADIACENZA ALLE LINEE ELETTRICHE AEREE DI AGS S.P.A. IN LOCALITÀ DIVERSE    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>DLBCRL94A23H330O</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>FOREST AGRI - DAL BOSCO CARLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3390.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di filtri per concentratori - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03451940237</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03451940237</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>PROTEKNA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>386.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA E POSA DI PITTORICO SU FACCIATA SEDE AGS SPA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01349730224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>WIN SPORT SRL</ragioneSociale>
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2226.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI NR. 4 TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE LETTURE CONTATORI - SERVIZIO IDRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
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        <aggiudicatari>
                    
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                                        <ragioneSociale>ISIDATA S.r.l</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>7040.00</importoAggiudicazione>
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                    <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA – RETI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DI ARCO, DRO E RIVA DEL GARDA -  ANNO 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
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    <importoAggiudicazione>5030.80</importoAggiudicazione>
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                    <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
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    <cig>Z6B2AEA4CE</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di taratura ISO nr. 4 strumenti Tecnocontrol SE153NM - Servizio Gas    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03543100170</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOCONTROL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03543100170</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOCONTROL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>438.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <cig>Y192B14EAE</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER FB841YB - SERVIZIO IDRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MOTO SERVICE DI ZANONI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02268080229</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MOTO SERVICE DI ZANONI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2808.83</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <cig>ZA22B16EB4</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di verifica semestrale Servoscala Vimec V63 matr. 00407 - Anno 2019/2020    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03368210278</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>G.B.L. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03368210278</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>G.B.L. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <cig>Y612AEDAFA</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SPOSTAMENTO RETE TELERISCALDAMENTO PRESSO UTENZE DIVERSE    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>GMBLSN85C23D940A</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03713490989</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2934.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Y252AFC7C4</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI TUBAZIONE IN PE  DIAMETRI DIVERSI - SERVIZIO GAS     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1845.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZE72B5C29A</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di materiali ed accessori per riparazione acquedotto &quot;Gazzi&quot; - Arco - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02299580221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>AVANCINI HYDROTECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02299580221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>AVANCINI HYDROTECNICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>487.52</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z0A2B5FFA2</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di nr. 6 Samsung Galaxy A20E per personale AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>884.76</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Y892A0F7CB</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA CON CERTIFICAZIONE DI MISURATORI FISCALI E PROTEZIONE DI INTERFACCIA SPI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>LNRZEI67B28L378Y</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>LANER EZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01576550220</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>LANER EZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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</lotto>            		<lotto>
    <cig>Y972AC626C</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO, PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO RELATIVO ALLA SEDE DI AGS S.P.A. SITO IN VIA ARDARO 27 IN RIVA DEL GARDA     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01994700225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>STEA Progetto srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01994700225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>STEA Progetto srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Y3A2AEFF87</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                LAVORI DI SALDATURA E POSA TUBAZIONE DEL TELERISCALDAMENTO PER L’ALLACCIAMENTO DI UTENZE DIVERSE DA ESEGUIRSI SULLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO DI AGS S.P.A. NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA.    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>IB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>IB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>29135.33</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI LICENZE D’USO SOFTWARE MICROSOFT    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>Alto Garda Informatica srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Alto Garda Informatica srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>23870.70</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio del controllo analitico delle acque destinate al consumo umano secondo il D.lgs. 31/2001 per l’anno 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>29847.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di lettura contatori Acqua, Gas ed energia elettrica - Dicembre 2018    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>NIRCOOP SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>NIRCOOP SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>15957.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di manutenzione e verifica metrica su convertitori di volumi – ANNO 2019     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>08620190150</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>PIETRO FIORENTINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7720.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Contratto di sponsorizzazione    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01131350223</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01131350223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VIRTUS ALTO GARDA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Contratto di sponsorizzazione    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01415550225</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01415550225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>U.S. RIVA DEL GARDA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Contratto di sponsorizzazione    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00504060229</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>S.S. BENACENSE 1905</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00504060229</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>S.S. BENACENSE 1905</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <cig>Z6726CA836</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di sanificazione a seguito di fuoriuscita liquame fognario - garage in v.le Trento a Riva del Garda - SERVIZIO FOGNATURE    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02690100215</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>B&amp;R SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02690100215</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>B&amp;R SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-01-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z2526CC095</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di tubazione in PVC rigido D.125 con banda gialla    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00649920220</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>STELDO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00649920220</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>STELDO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5188.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>5188.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z2C26CF479</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                AGGIORNAMENTO STATO CONSISTENZA FISICA RETE GAS RELATIVA AI COMUNI DI ARCO, RIVA, TENNO E DRO E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA STAZIONE APPALTANTE DI TUTTI I COMUNI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Utiliteam Co Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Utiliteam Co Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>18000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z6926D66F6</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di valvole GAS a saldare in acciaio al carbonio per media pressione - Servizio GAS    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z4426E0E74</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di KIT RICAMBI PILOTA MOD. CDS-5 e assistenza tecnica    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>12976840152</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>RACI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>771.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>771.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z1526E34C5</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Modifica/Riparazione sottocentrale teleriscaldamento Utenza condominio ALFA e fornitura compensatore idraulico con relativa pompa di circolazione - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>GMBLSN85C23D940A</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>GMBLSN85C23D940A</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6470.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>6470.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z4527038B0</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI QUADRI B.T. E INTERRUTTORI  MAGNETOTERMICI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01252590466</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Butori Serafino Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00147380240</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GEMMO LIVIO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00147380240</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GEMMO LIVIO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7560.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>7560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z322710D3B</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di materiali di consumo ed accessori di minuteria e ferramenta    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>WÜRTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>WÜRTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1645.01</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1645.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>7770067E1E</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA    </oggetto>
    <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>139352.24</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>94121.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z512719FD5</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di segnalazione telefoniche ed allerta reperibile - ANNO 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20288.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>20288.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z84288CEA1</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI TUBAZIONE ED ACCESSORI DN200 PER ACQUEDOTTO GALLERIA - SERVIZIO IDRICO     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2379.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di noleggio autogru con conducente per manutenzione rete BT - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02036140222</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>LATTONERIA TRENTINA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZA82896199</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di verifica impostazioni protezioni celle Cabina Cretaccio - Arco    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00732430152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00732430152</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z3927215E2</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Tagliando di manutenzione Nissan DX092ZY cestello - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>431.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>431.40</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z4A2726305</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di coppia di cavi di connessione da 3.5 mt per cerca servizi RD7100    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>10344320154</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VIVAX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z12271CE95</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                contratto di sponsorizzazione Confcommercio Imprese per l’Italia – Trentino – Sezione Alto Garda e Ledro     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>Confcommercio Imprese per l’Italia – Trentino – Sezione Alto Garda e Ledro </ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00512980228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Confcommercio Imprese per l’Italia – Trentino – Sezione Alto Garda e Ledro </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZAF271CEBD</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                contratto di sponsorizzazione Unione Bocciofila Riva    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00672620226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Unione Bocciofila Riva</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00672620226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Unione Bocciofila Riva</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI CONTATORI GAS DI DURATA BIENNALE    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00860920156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00860920156</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Sagemcom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>27760.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura tubo flessibile imq, plafoniere e tubi led    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>505.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>505.90</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZB228A208B</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI RACCORDERIA ED ACCESSORI PER POLIETILENE – DIAMETRI DIVERSI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>22707.19</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-05-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>21293.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z9228B18CD</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA CHIAVI T ESAGONO DA 5, N.2 SERIE BUSSOLE ISOLATE 1000V     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Zeni Bulloneria S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Zeni Bulloneria S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>871.92</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>871.92</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z3928B503B</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI CAVO BT FG16OR - DIAMETRI DIVERSI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>12357.27</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>12357.27</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZF4287104F</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E PROGRAMMATA DELLE AREE VERDI DI COMPETENZA DI AGS S.P.A. PRESSO LE PROPRIE SEDI ED IMPIANTI - ANNO 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>NGLDRN83L19H330Q</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ARCOPLANT 2</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01181720226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Arco Pegaso Società Cooperativa</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>DLBCRL94A23H330O</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FOREST AGRI - DAL BOSCO CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01863450225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ARCOPLANT 2</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>14744.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>14744.60</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA N.10 MULTIMETRI DIGITALI TASCABILI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZC228BEAD0</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI CORDONI DI CONNESSIONE PER GRUPPI DI MISURA TA e TV    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02713560874</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>NTET SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02713560874</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>NTET SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1075.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1075.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z7728C3E87</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di materiale elettrico Illumina Pubblica e manutenzione Sede AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1120.06</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1120.06</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z6C28C5122</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA GUARNIZIONI GOMMA, VARI DIAMETRI PER ACQUEDOTTO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00392460267</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GUARNITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00392460267</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GUARNITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>588.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>588.60</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z3028C653D</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di materiale di consumo ferramenta per serbatoio Riva - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02272800224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FERRAMENTA RIGHI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02272800224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FERRAMENTA RIGHI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>581.86</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di vernice ed accessori per serbatoio Riva - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00128120219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>NORDWAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00128120219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>NORDWAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>319.81</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <cig>Z3F28C7CE4</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione Iveco Trakker DM217JG - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01826990226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01826990226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5354.14</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <cig>Z1528C8724</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Smaltimento rifiuti ingombranti    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01246540221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>PASINA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>867.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>867.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z5828C8B79</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di nolo autogru con manovratore - Illuminazione Pubblica - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02036140222</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>LATTONERIA TRENTINA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02036140222</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>LATTONERIA TRENTINA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z9E28D2991</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di curve pre-isolate per teleriscaldamento DN40 90° - Servizio Teleriscaldamento    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02418580136</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ECOLINE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02418580136</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ECOLINE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>549.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>549.80</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z1828D2CAB</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Intervento tecnico sistemistico su piattaforma AGS &quot;Acquisti telematici&quot;    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DIGITALPA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DIGITALPA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZB928D466A</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA E POSA NUOVI LOGHI SU AUTOMEZZI A.G.S. SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02919490215</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DIGITAL CARTON S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02919490215</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DIGITAL CARTON S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3705.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>3705.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z8028D49AE</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI TRASFORMATORI DI MISURA TA E TV    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>04635960968</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CGS Instrument Transformers S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>12805980153</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>F.T.M. Srl Fabbrica Trasformatori di Misura a Socio Unico</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>06715770480</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>West Sud S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>04635960968</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CGS Instrument Transformers S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4930.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>4930.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z8C28D55BD</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI UNITA’ DI PROTEZIONE TRASFORMATORE, DI LINEA E DI RISALITA 24KV 400 Ah – SERVIZIO ELETTRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00147380240</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GEMMO LIVIO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03498070717</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Tozzi Electrical Equipment S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02284770449</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02284770449</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>EA S.R.L.</ragioneSociale>
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>36550.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>36550.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura n.12 contattore 25A per impianti IP     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>344.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>344.95</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI SEGNALETICA ED ACCESSORI DI SICUREZZA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Wegher Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Wegher Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <cig>Z1728F9EEB</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA GUANTI ISOLATI 1000V E CUSTODIE GUANTI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01540340211</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VOLTA MACCHINE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01540340211</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VOLTA MACCHINE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>623.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>623.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z6B2906CE8</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA ELETTRODI X ACCIAIO INOX    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00725830210</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOSALDATURA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00725830210</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOSALDATURA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>170.73</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>170.73</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z75290F00B</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione sospensioni Piaggio Porter targa FB841YB    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MOTO SERVICE DI ZANONI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MOTO SERVICE DI ZANONI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>839.31</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>839.31</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z01290F122</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Manutenzione e calibrazione Miniflow - Rilevatore dispersione impianti interni    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>498.70</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>498.70</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z9129120C5</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, IGUZZINI, TIPO SEMISFERICO, 3200LM, 25W 3000°K - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>795.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>795.50</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z47291216A</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di nr, 2 apparecchi per illuminazione pubblica FIVEP KALOS - Settore Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA  </ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA  </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>494.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>494.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZF9290AAB6</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                AGGIORNAMENTO DEL VIR E DELLA DOCUMENTAZIONE  DELLE LOCALITA&#039; GESTITE CON DEFLATORE 2018    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Utiliteam Co Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Utiliteam Co Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                LAVORI DI SALDATURA E POSA TUBAZIONE DEL TELERISCALDAMENTO PER L’ALLACCIAMENTO DI N. 2 UTENZE IDENTIFICATE COME VILLA BRUNELLI E VILLA MADI DA ESEGUIRSI SULLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO DI AGS S.P.A. NEL COMUNE DI RIVA D    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>IB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>IB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>11948.12</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione alternatore e cinghia NISSAN CESTELLO DX092ZY - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>713.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI NOLEGGIO GENERATORE QAS400 ATLAS COPCO - SERVIZIO ELETTRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01294760226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SOVECAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01294760226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SOVECAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1223.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1223.60</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZDC292138D</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA VITI ZINCATE E DADI     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Zeni Bulloneria S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Zeni Bulloneria S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>299.47</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>299.47</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z262927591</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di riparazione e manutenzione automezzi AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CARLONI DANIELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1834.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1834.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di verifica annuale sistemi anti-caduta personale AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>TRZCLD60T05B160J</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TRAZZI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>TRZCLD60T05B160J</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TRAZZI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>682.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>682.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione e ispezione annuale GRU modello 322 EP-5 HIDUO su IVECO Trakker targa DM217JG - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1198.67</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <cig>ZB32935AC3</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura e posa di gruppo di continuità UPS presso Serbatoio Castello di Arco - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01234180220</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01234180220</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ELIMP DI RIGOTTI GRAZIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <cig>Z54292B5EE</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di ricarica bombole di Ossigeno e Azoto presso AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01756090229</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>474.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>474.74</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione servofreno idraulico IVECO DAILY targa BN662DF - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1140.51</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI TENUTA REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI, REDAZIONE MUD2020, GESTIONE SISTRI - ANNO 2019 per AGS SpA e Ledro Energia Srl    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>CVGPLA65A28L378Q</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>PAOLO CAVAGNA - STUDIO ECO LOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1156.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di posta Pick Up - Settore Amministrativo    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI ATTREZZATURA PER SERVIZIO ELETTRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3963.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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    <cig>ZC1295DCD2</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di corpi illuminanti per illuminazione Pubblica CARIBONI KALOS - Via Maroni Riva del Garda - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>990.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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    <cig>ZCE295E730</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di corpo illuminante a LED per Illuminazione Pubblica largo Marconi - Riva Del Garda - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02917420172</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DETAS SPA</ragioneSociale>
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI POMPA FLYGT DP3085 PER FOGNATURA – PIAZZA III NOVEMBRE A RIVA DEL GARDA – SERVIZIO IDRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
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                    <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di cavo in rame per impianto semaforico Torbole - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
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                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>955.21</importoAggiudicazione>
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                    <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI TUBAZIONE ED ACCESSORI PER TELERISCALDAMENTO PER L’ALLACCIAMENTO DI UTENZE ALLA RETE    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
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    <cig>Z5B29901BF</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di guarnizioni in gomma fermachiusini    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z2B2991DFD</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di ricerca guasti - Rete elettrica M.T. - ANNO 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z382992279</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura per sostituzione fune verricello gru HIAB su Trakker DM217JG    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZF2299258B</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di noleggio motogeneratore MOSA GE145JMSX - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>07886270961</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CASARI LUCIANO E EZIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>07886270961</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CASARI LUCIANO E EZIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>261.25</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>261.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZDE299541E</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di raccorderia zincata ed accessori per manutenzione rete idrica manifestazione Rock Master e Notte di Fiaba - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>463.13</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>463.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>YA629753ED</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI GIUNTI E TERMINALI PER CAVI MEDIA TENSIONE – SERVIZIO ELETTRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>13275350158</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00061700324</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SATIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00061700324</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SATIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6812.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>6812.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z2229A11A9</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di cavo trasmissione dati FTP 4x2xAWG23/1 Cat. 6 Blu - Settore Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SELECTRA SPA  </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z6C29A3355</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura materiale elettrico, collari, morsetti, raccordi, tubi led.    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>861.51</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>861.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZA629AE3C3</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura Sonda passacavi mt 130 d.11 , con aspo girevole    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01540340211</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Volta Macchine Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01540340211</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Volta Macchine Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>571.12</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>571.12</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione Gru HIAB su Iveco Trekker targa DM217JG    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>805.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>805.20</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZBE293792E</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOCENTRALI D’UTENZA PER IL TELERISCALDAMENTO DI RIVA DEL GARDA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>39109.22</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>21735.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z5529BF026</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di pneumatici per cambio gomme automezzi AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>PNEUSERVICE DI ZAMBOTTI DEMIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01928240223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>PNEUSERVICE DI ZAMBOTTI DEMIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>418.03</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>418.03</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Y2F29A7D18</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI FLANGE, RACCORDERIA ZINCATA E A SALDARE - SETTORE ACQUA E GAS    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Valvo Alpi Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Valvo Alpi Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1157.92</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1157.92</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Y7F29A8CC6</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI GIUNTI DIELETTRICI E VALVOLE A SFERA - DIAMETRI DIVERSI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00547620989</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5722.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>5722.10</importoSommeLiquidate>
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    <cig>YD829B33E9</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI TUBAZIONE IN PE E ACCIAIO ZINCATO - DIAMETRI DIVERSI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Valvo Alpi Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01658950223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>IDROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01179830466</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>IDROTHERM 2000 S.p.A a socio unico</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5515.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>5515.50</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z5229E2CEA</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA CORDA RAME 50 MMQ PER MESSA A TERRA CABINE ELETTRICHE     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>YA029E0EF4</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                CORSO FORMAZIONE SISTEMA SUPERVISIONE CTECT SCADA
    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CP SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CP SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z5E29E9DF6</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di nr. 17 concentratori - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01344930225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ELECTRONIC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01344930225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ELECTRONIC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z892A26B64</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di calibrazione e revisione Rilevatore Gas MINIFLOW - Servizio Gas    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>314.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>314.30</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZD52A0CA96</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Manutenzione e ripristino aiuola danneggiata loc. Baltera - Servzio gas    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>MTTRRT53R26A372Z</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MATTEI ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>MTTRRT53R26A372Z</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MATTEI ROBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>936.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>936.50</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZBE2A31D6A</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA SERIE CHIAVI A BUSSOLA , BULLONERIA, SCHIUMA POLIURETANO.     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Zeni Bulloneria S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Zeni Bulloneria S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>782.66</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>782.66</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZB22A3AE3B</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione e fornitura semiasse anteriore Mercedes EX629KA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00302800214</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>AUTOINDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00302800214</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>AUTOINDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1783.68</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1783.68</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZDA2A47543</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di riparazione, manutenzione e revisione periodica automezzi AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CARLONI DANIELE OFFICINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CARLONI DANIELE OFFICINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1021.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1021.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZD92A57DB8</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di noleggio automezzo Pick up per sostituzione Piaggio Porter - 4 mesi - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01294760226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SOVECAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01294760226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SOVECAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>3628.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z412739D49</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI NR. 2 GRUPPO DI CONTINUITA&#039; UPS    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>10449810968</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>OK GROUP SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>10449810968</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>OK GROUP SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1735.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>Z3C28A58FB</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di ricerca sistematica perdite occulte d&#039;acqua sulla rete dell&#039;acquedotto del comune di Riva del Garda di competenza di AGS S.p.A.    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02249240215</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>I.T. Servizi S.a.s</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02249240215</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>I.T. Servizi S.a.s</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>7883291986</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SCAVO E RINTERRO PER SPOSTAMENTO RETI PRESSO IL PALAFIERE DI RIVA DEL GARDA (TN) – G13EE19.    </oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01096150220</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DALBON COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01408280228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Costruzioni F.lli Pedrotti sas</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01095090229</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>Costruzioni F.lli Pedrotti sas</ragioneSociale>
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>58362.66</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-22</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                LAVORI DI SCAVO E RINTERRO PER L’ALLACCIAMENTO DELL’UTENZA VILLA MADI DA ESEGUIRSI SULLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO DI AGS S.P.A. NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>DALBON COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01096150220</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DALBON COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>24556.91</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di alimentatori per lampade CDM-T- illuminazione pubblica    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>APF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>APF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>985.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                ACCORDO CON RIVENDITORE LOCALE - WURTH - ANNO 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>WÜRTH SRL</ragioneSociale>
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                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>WÜRTH SRL</ragioneSociale>
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>12581.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio del controllo analitico del gas di rete per l’anno 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
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                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7125.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUA POTABILE - ANNO 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00659150221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ACQUACHIARA GARDUMI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di corda FS17 - diametri diversi - SERVIZIO ELETTRICO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>402.85</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-01-23</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio per la gestione dati con tipologia di servizio SAC – ANNO 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>08620190150</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>PIETRO FIORENTINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>08620190150</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>PIETRO FIORENTINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10120.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di Solarimetro HT204 cod. SAP 9A070050    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00855260394</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>HT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00855260394</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>HT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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	<importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z8D2699F23</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Contratto di sponsorizzazione     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01134860228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MUSICA RIVA FESTIVAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Contratto di sponsorizzazione    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatari>
                    
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Contratto di sponsorizzazione    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
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                        </partecipanti>
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI COLONNINE STRADALI B.T. ED ACCESSORI IN VETRORESINA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8066.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                REDAZIONE PERIZIE ASSEVERATE SU IMMOBILI DI PROPRIETA&#039; DI AGS SPA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
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                                        <ragioneSociale>PLAN.ARCHITETTURA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di minuteria elettrica a servizio magazzino AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>811.79</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>811.79</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI CAVI IN RAME B.T. E MORSETTIERE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>17562.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di riduttori GAS utenza - Servizio Acqua e Gas    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03402960243</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>PEGORARO GAS TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1069.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
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        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di calzature antinfortunistiche S3 per personale AGS Spa    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>223.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione>
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    <cig>ZDA2717D2F</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione cancello ingresso sede AGS SpA e fornitura serratura porta REI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>RIGHI FRANCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>RIGHI FRANCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>243.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZF0271D288</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di tubazione in polietilene PE100 PN16 50 e valvola a sfera da 3&quot; - Servizio idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>566.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>566.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z85271D416</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di accessori per PC e per smartphone - Servizio informatico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>333.44</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>333.44</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z8B271D8A5</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Manutenzione e revisione periodica Mercedes EX629KA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00302800214</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>AUTOINDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00302800214</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>AUTOINDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>696.84</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>696.84</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZC5271E847</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                REDAZIONE STIME DI PEREQUAZIONE SERVIZIO GAS E SERVIZIO ELETTRICO
    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Utiliteam Co Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Utiliteam Co Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZE52721047</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI CONTATORI GAS A TURBINA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Valvo Alpi Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03230540969</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Itron Italia S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02285180655</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ELSTER S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03230540969</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Itron Italia S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8970.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>8970.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZD32721D13</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Canone di assistenza gestionale AHREV ZUCCHETTI - anno 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02069450985</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SOFTWARE 2000 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02069450985</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>SOFTWARE 2000 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4032.26</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>4032.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZC82724445</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione Cestello IVECO BN662DF - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>877.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>877.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZF02733B58</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI VALVOLE DI RITEGNO PN 16 - DIAMETRI DIVERSI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Valvo Alpi Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Valvo Alpi Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2822.86</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>2822.86</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZA52733EA9</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI PANNELLI FOREX Spessore 10 e 19 mm    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02344370222</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ALBERTINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02344370222</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ALBERTINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2676.48</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI PROIETTORI LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIAZZALE AGS SPA E BOCCIODROMO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>DETAS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02917420172</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DETAS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5353.94</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <cig>ZA6273C155</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di riparazione e manutenzione Piaggio Porter FB841YB    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MOTO SERVICE di Zanoni Claudio</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MOTO SERVICE di Zanoni Claudio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>443.63</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>443.63</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZDA274D90E</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI E PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOLAGO RIVA DEL GARDA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>Luce e Design Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01396990226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Luce e Design Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5188.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>5188.80</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZAD27500E4</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI MATERIALE PER ATTESTAZIONE FIBRA OTTICA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02971600214</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>M-Elektro Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02971600214</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>M-Elektro Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>9944.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>9944.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZC72751A87</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di terminali MT, lampade LED e sodio, collari, capocorda - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1761.97</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1761.97</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZCA2752A0B</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di nastri adesivi, nastro antiscivolo ed accessori consumabili    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>WÜRTH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>WÜRTH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>323.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>323.74</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZF62755933</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di nr. 2 kit sbarre in rame per cabine elettriche MT - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03498070717</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03498070717</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZB22756158</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI PALI ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BOCCIODROMO RIVA DEL GARDA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01429820291</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>PALI CAMPION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01429820291</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>PALI CAMPION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1872.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1872.80</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZAE275B882</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI TAVOLE PORTACONTATORI, BASETTE PORTACONTATORI E QUADRI MODULARI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01252590466</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Butori Serafino Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03841590403</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Celbo SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>04498200965</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>DKC EUROPE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>04119300269</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>REIC ITALIA SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01848510630</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CE.MA.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01848510630</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CE.MA.CO. s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5414.06</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>5414.06</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI TRONCHETTI A TE IN ACCIAIO PER PRESE GAS B.P. - DIAMETRI DIVERSI    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01418260061</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>RAVETTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01418260061</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>RAVETTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1553.31</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1553.31</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di dispositivi di protezione individuale anticalore per personale AGS SpA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>912.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>912.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di consulenza e assistenza in materia di accertamenti
ai sensi della Deliberazione AEEGSI del 6 febbraio 2014 n. 40/2014/R/GA - ANNO 2019
    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00283700227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Studio Tecnico Benuzzi</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00283700227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Studio Tecnico Benuzzi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6220.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>3741.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di assistenza tecnica e sistemistica, Amministrazione di Sistema per l’anno 2019    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Alto Garda Informatica srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Alto Garda Informatica srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>28482.51</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>28482.51</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura panni assorbenti olio    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Wegher srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZA32782329</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di odorizzante TBM x gas - Periodo Gennaio/Aprile 2019 - Servizio GAS    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CPL Concordia Soc. Coop. </ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CPL Concordia Soc. Coop. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>14896.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI NR. 1 FARETTO INCASSO LINEALIGHT I-LED INSY_R 88090N10 - Illuminazione Pubblica    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01152860225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CLERA s.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01152860225</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CLERA s.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>238.39</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>238.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZB227BFBAC</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI CONTROLLO E PULIZIA ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DI COMPETENZA GESTITI DALLA SOCIETÀ AGS S.P.A. SITUATI NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA E NEL COMUNE DI ARCO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02449480223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TRENTINO ACQUE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE SOC. CONS. A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE SOC. CONS. A R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10370.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>4568.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZF22TC0AF6</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di calibrazione strumenti elettrici HT Italia Srl - Servizio Elettrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>HT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00855260394</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>HT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>891.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>891.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZD927C5D72</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI NR. 2 CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE COMPRENSIVE DI ACCESSORI - Dim. 4200x2500x2600    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00040740623</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Società Industriale Prefabbricati Armati - SIPA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>Italcabine</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00721850246</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00721850246</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>FERRARI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>33850.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>33850.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZD327C8AE4</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Contratto di sponsorizzazione ANNO 2019 - Trentino Eventi ASD    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02451710228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TRENTINO EVENTI ASD</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>02451710228</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TRENTINO EVENTI ASD</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZAA27D82AF</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di piastre e chiusini acquedotto e saracinesca corpo piatto - Servizio Idrico    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>812.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>812.30</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z9627DC9C5</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER QUADRI TELECONTROLLO CABINE ELETTRICHE    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2321.99</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>2321.99</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZDE27E3C48</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di verifica contatore GAS G6 - matricola 23688896 - Servizio GAS    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03364880108</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZAB27F4ADF</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di nr. 240 risme carta A4 80 gr.    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01827230226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MOAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01827230226</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MOAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>459.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>459.60</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZC927F6E69</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura di palloni e pistoni otturatori per sevizio gas    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01418260061</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>RAVETTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01418260061</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>RAVETTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>764.62</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>764.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>            		<lotto>
    <cig>ZB928037FF</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura cacciaviti , tasselli, viti zincate     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Zeni Bulloneria S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Zeni Bulloneria S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>457.89</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>457.89</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Riparazione/manutenzione Piaggio Porter targa FB841YB    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>MOTOSERVICE DI ZANONI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MOTOSERVICE DI ZANONI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>361.59</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>361.59</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z992807110</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Fornitura chiusini ghisa D400 60x60    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>STELDO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00649920220</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>STELDO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZB727DD4A0</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/2008 S.M.I.     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01427590227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ECO-SPES S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01427590227</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>ECO-SPES S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5224.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2020-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>2560.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZEB2801087</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Servizio di smaltimento rifiuti - Apparecchiature fuori uso e imballaggi in legno    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01823530223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Mattuzzi Fratelli SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01823530223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Mattuzzi Fratelli SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>807.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>807.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z95281C530</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI SARACINESCHE, VALVOLE, CHIUSINI, ASTE E COLLARI DI DERIVAZIONE    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>11989.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>11989.95</importoSommeLiquidate>
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    <cig>ZC6281D45B</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI CONTATORI PER ACQUA FREDDA – DIAMETRI DIVERSI     </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                                        <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00547620989</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Valvo Alpi Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00027320233</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>VAPORUSA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>01750340307</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Bmeters</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>80008170302</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>12635270155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>00547620989</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7665.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>7665.00</importoSommeLiquidate>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                Sistemazione impianto secondario e vaso espansione centrale termica sede AGS SpA civico 33    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
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                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
                            <aggiudicatario>
                                            <codiceFiscale>01850370220</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>GRUBER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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    <cig>Z9A28342F5</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                FORNITURA DI RACCORDERIA ZINCATA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
                                        <ragioneSociale>Valvo Alpi Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
                    
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    <importoAggiudicazione>1777.32</importoAggiudicazione>
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                    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                REDAZIONE DI UN PARERE IN TEMA DI INTERVENTI POST CONTATORE E SERVIZI DI EFFICIENZA ENERGETICA    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
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                        </partecipanti>
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                                        <ragioneSociale>Utiliteam Co Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
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                    <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Alto Garda Servizi</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>
                SERVIZIO DI  IMPLEMENTAZIONE DI EVOLUTIVE AL PORTALE ED ALLE APPLICAZIONI COLLEGATE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA&#039; IN CAMPO    </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
                    
                            <partecipante>
                                            <codiceFiscale>02038940223</codiceFiscale>
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                        </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8580.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
                    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
                            <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
	<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
