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  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190 relativi alla Stazione Appaltante ALTO GARDA SERVIZI SPA</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ALTO GARDA SERVIZI SPA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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      <cig>Z212190B5C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione pneumatici Iveco Trakker DM217JG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2532.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo annuale software RENEWAL ESSENTIAL ENTERPRISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di elaborazione mensile retribuzioni e consulenza in materia di lavoro - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATUZZI RAG. GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTZGPP59H25H330L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATUZZI RAG. GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consulenza fiscale ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO SALVETTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01732380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SALVETTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NISSAN CABSTAR 35.13 - DX 092 ZY - Revisione e Tagliando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.66</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIRCOOP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16369.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16369.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVECO DAYLI - BX 406 YB - Controllo prerevisione, tagliando e riparazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01826990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>666.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>666.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 2 cabine elettriche prefabbricate per PL23 e via Masetto a Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721850246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32601.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 7 anima in acciaio zincato per palo ghisa "Neri"- I.P. Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NERI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02110530405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE219D28D</cig>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 7 Prolunga x pali in ghisa con lanterna T/P (art. SAP 53749)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01237002013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELECTRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237002013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELECTRA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1439.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1439.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone di assistenza AdHoc Revolution ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02069450985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWARE 2000 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02069450985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWARE 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3926.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3926.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96219E048</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Apparato TLC Endian Firewall</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02267940217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gikispy S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267940217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gikispy S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23219E1A4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI TLC ANNO 2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF1219E242</cig>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Stampante HP Laserjet PRO M426FDN comprensivo di estensione garanzia a 36m OS NBD per Ufficio Acquisti e Magazzino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Posa di sottocentrale teleriscaldamento 250 kW - Condominio Oasi, via Stork Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GR DI GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03713490989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR DI GAMBA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3565.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3565.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione saldatrice PE MSA330 secondo norma UNI 10566 (art. SAP AGS 9A100532)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02250830995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOWAT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02250830995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOWAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>178.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 1 APPARECCHIO RILEVATORE DISPERSIONI DI GAS NEGLI IMPIANTI INTERNI mod.MINIFLOW ( art. SAP AGS 9A080211)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1821.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1821.55</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vestiario invernale a servizio personale AGS SpA - Maglione Nature Grigio - Varie Taglie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di terminali MT e nastri in PCV autoestinguente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5163.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5163.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di alimentatori per lampade alogenuri CDM - Illuminazione Pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.P.F. ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00781430962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.F. ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lampade di ricambio per Illuminazione Pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1279.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1279.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica programmata semestrale carrello elevatore OM FASE 30 - ANNO 2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00274620228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARREL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00274620228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARREL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>722.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e montaggio di nr. 4 pneumatici per carrello elevatore FASE 30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00274620228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARREL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00274620228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARREL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E21AA0DB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di giunzione e posa tubazioni per allacciamento alla rete teleriscaldamento del complesso “Ex Convento Inviolata” sito in Largo Marconi a Riva del Garda. (AL2018/04)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9169.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9881.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3021AC2BB</cig>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di sponsorizzazione 2018 - Ass. Dilettantistica Pallavolo C9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00633160221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. DILETTANTISTICA PALLAVOLO C9</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00633160221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. DILETTANTISTICA PALLAVOLO C9</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB821AC31C</cig>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di sponsorizzazione 2018 - Amici Nuoto Riva -SSDARL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709130221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICI NUOTO RIVA -SSDARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01709130221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICI NUOTO RIVA -SSDARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB21AC387</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di sponsorizzazione 2018 - Trentino Eventi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02451710228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO EVENTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02451710228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO EVENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9021AC418</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di pubblicità e inserzioni 2018 - Confcommercio Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONFCOMMERCIO RIVA DEL GARDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00512980228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFCOMMERCIO RIVA DEL GARDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5921B0C88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di verifica perdita TBM impianto dosaggio odorizzante - Cabina 1° salto a Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617110984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617110984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1121BA8A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di server di rete HP Proliant DL380 G10 - Alto garda Informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2121C4CC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di basette e tavole portacontatori in resina - BUTORI srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252590466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTORI SERAFINO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252590466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTORI SERAFINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2879.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2879.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D21C7769</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>accordo programmatico sono gli eventi di informazione/formazione - AEIT – Sezione Trentino - Alto Adige/ Südtirol</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01950140150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEIT – Sezione Trentino - Alto Adige/ Südtirol</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01950140150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEIT – Sezione Trentino - Alto Adige/ Südtirol</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA921CC2CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di viti, tasselli e seghe a tazza vari diametri - Zeni Bulloneria - 4500210552</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENI BULLONERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENI BULLONERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>388.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>388.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1121CC301</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario di consumo - Wuerth - 4500210549</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>559.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE921D4BA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di unità protezione trasformatori, unità linea 24kV, unità di risalita sbarre, relè di protezione e trasduttori Thytronic - IMEQUADRI (4500210653)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241330164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEQUADRI DUESTELLE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995240256</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TKR DI G. MOZZATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00596570523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICET INDUSTRIE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02284770449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ADRIATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241330164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEQUADRI DUESTELLE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39730.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC321D7C3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di misuratori di calore Siemens tipo UH50 - Servizio Teleriscaldamento - Valvo Alpi (4500210666)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39824.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39824.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1021D80F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione ed accessori teleriscaldamento per allacci diversi alla rete teleriscaldamento - Anno 2018 - (Ecoline - 4500210590)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02418580136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02418580136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21310.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21310.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF621D8EE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 2 fotometri portatili Chematest 20s e nr. 10 cuvette per servizio Acquedotto (Swan Analitica - 4500210669)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1512.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1512.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B21E22BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari fognatura bianca e nera e stazioni di pompaggio - DICEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5516.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5516.59</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1221E272F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di segnaletica stradale per cantieri mobili e vernice spray - Wegher (4500210655)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1241.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1241.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA721E2A16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza alla cessione di energia elettrica per l'anno 2018 e alla gestione del relativo contratto - Power Srl (AL2018/07)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03457560237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03457560237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5921E3E3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di contatori idrici diametri diversi per servizio acquedotto (Maddalena Spa - 4500210707)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00617140306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADDALENA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12635270155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WATERTECH SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00027816017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01005480338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENNER ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00617140306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADDALENSA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6521.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6521.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consulenza e assistenza in materia di anticorruzione e trasparenza - Alto Garda Servizi SpA - Anno 2018 (Studio Di Lorenzo-Tenca)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04880840287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI LORENZO - TENCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04880840287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI LORENZO - TENCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nastro di segnalazione, fasce paraffinose anticorrosive e pasta sigillante (Traital Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480380151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAITAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01480380151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAITAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvole a sfera ottone per gas (Rubinetterie Bresciane)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione ordinaria presso impianti di potabilizzazione serbatoi di Riva, Ravizze, Deva, Ert, Campi e Cretaccio - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE S.cons.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5212.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2721EB135</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stima dei saldi di perequazione gas 2017 (Utiliteam)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILITEAM CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILITEAM CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB821EB20D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione della stima preventiva delle componenti di perequazione elettrica 2017 ( Utliteam )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILITEAM CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILITEAM CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvole a sfera a squadra e giunti dielettrici diametri diversi (Greiner Spa)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547620989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547620989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>789.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>789.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF21ECC73</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 4 PROIETTORE LED PER ILLUMINAZIONE GRANDI AREE , MODELLO RADIANT9 (DETAS Spa)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02917420172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02917420172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9921EE09A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di smontaggio e inversione di due ante apribili inserite nelle vetrate uffici sede AGS SpA civico 27 (Righi Franco Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di lamiere striate per Cabina Elettrica via Ardaro Nord n° 173</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>523.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7121EFFFB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di carta a "z" salviette, carta igienica, olio da taglio per filiere, valigetta orsy e carta a spirale per distributori (Wurth srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>374.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9621F2859</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione annuale applicazione delibera AEEG 333/07 - ANNO 2018 (Dimension srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705790226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01705790226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C21F2993</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e assistenza software AMPERE, SMART PROF. e CABLO (Electro Graphics Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02352960286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRO GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02352960286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRO GRAPHICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE421F2ABE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo tipo nudo 4H1.5 - 450/750V per Illuminazione Pubblica Municipio Riva del Garda (Gruppo Giovannini)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1639.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ricerca perdite rete idrica - ANNO 2018 (I.T.Servizi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.T. SERVIZI SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>I.T. SERVIZI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di servomotore Siemens SAS 35.10 (SAP 53645 - Warma)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03111570176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03111570176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione caldaia a Gas sede AGS in via Frumento ad Arco (TN) - Gruber Srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01850370220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUBER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01850370220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUBER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>291.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>291.70</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di lavaggio impianto Cabina I° salto - Arco (Ceccato Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CECCATO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01715420229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di odorizzante TBM - Anno 2018 (AL2018/17 - CPL Concordia)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32398.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24968.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di calibrazione ISO 9000 misuratore isolamento cavi HT 7051 (art. SAP 9A070602 - HT ITALIA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00855260394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00855260394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione MINIFLOW H01209 - Sostituzione Sensore Flusso e manodopera (GASTECH Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Saracinesche DN80, collari di presa sottocarico e idranti a colonna esterni (Tecnowasser Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1839.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1839.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario a magazzino - Plafoniere, corda FS17 diamteri diversi, capicorda in rame (Gruppo Giovannini Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1163.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1163.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di guanti dielettrici Classe 3 EN 60903 - 26.500 V - (Alemax)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00691680227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEMAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00691680227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEMAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1337.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1337.40</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di controlli periodici impianti di protezione catodica – reti di distribuzione gas metano di Arco, Dro e Riva del Garda - ANNO 2018 (CISAC SRL)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887600167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISAC PROTEZIONE CATODICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887600167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISAC PROTEZIONE CATODICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10783.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10783.29</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ipoclorito di sodio 14% per acquedotto potabile comunale - ANNO 2018 (Acqua Chiara Gardumi srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659150221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA CHIARA GARDUMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659150221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA CHIARA GARDUMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3535.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5922365F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 3 Samsung Galaxy J3 2017 (VideoGarda srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC7223D10F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - GENNAIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza nella gestione aziendale degli adempimenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza nel lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOOPERA S.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00621240225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOOPERA S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo BT CONCENTRICO ARE4OCR 0,6/1KV 3X1X95+35C (mt. 1500 - Romagna Cavi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03642330405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03642330405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11610.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11795.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo - Guanti, frese coniche, nastro adesivo (Wurth srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Copertura assicurativa di rischio in forma collettiva - AGS SpA (Generali SpA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Gru Hiab su Iveco Trekker DM217JG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di arredamento uffici sede AGS SpA in via Ardaro, 27 a Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01354130229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIZZEDAZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01354130229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIZZEDAZ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19601.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19601.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA3226C615</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e costo/copia per nr. 2 fotocopiatori presso sede AGS SpA - 2018-2019 (Trentino Office)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854170220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01854170220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di taratura ISO strumenti di misura gas mod. MA202DG e SE153NM (Tecnocontrol)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543100170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543100170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCONTROL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>526.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E226D373</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura armadi stradali in vetroresina per servizio Fibra Ottica (Gruppo Giovannini)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D226E4D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di KIT COMPLETO INTERMEC PALMARE 761B per programmazione contatori elettronici (SET Distribuzione)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z81226F6C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di corredi per sigillatura SE 700 (art. 1002996110-111 - Cembre SpA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00541390175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMBRE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>883.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>883.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAA22707B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e riparazione SST Teleriscaldamento Villetta Hotel Venezia - Riva del Garda (TN) (Warma)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03111570176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03111570176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD227428C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 15 misuratori volumetrici gas E-G16 (SAGEMCOM)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00860920156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGEMCOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00860920156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGEMCOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702275B18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo - Carta igienica, rotoli carta goffrata e nastro biadesivo (Wurth srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD42274FCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di scavo e rinterro per la realizzazione di alcuni allacciamenti alla rete di fibra ottica in località Linfano nel comune di Arco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01799900228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLECOS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01799900228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLECOS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13903.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7432.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E2286E77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone annuale registrazione/mantenimento dominio "altogardaservizi.com" - (Net Wise srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02431360227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET WISE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02431360227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET WISE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trasporto e smaltimento rifiuti misti ingombranti (Pasina Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01246540221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01246540221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Toner per stampanti HP - cod. CF226X e cod. 87X (Alto Garda Informatica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1034.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1034.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDA2289CD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia pozzetti e cavodotti TLR e CH4 (F.lli Bonora)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z17228A21D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progettazione ed esecuzione di corso di formazione per addetti antincendio rischio elevato ai sensi dell’art. 46 D.Lgs 81/2008 – D.M. 10 marzo 98 (all. IX) (QSA Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670340221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q.S.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670340221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q.S.A. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A2293115</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di monitor Hannspree HS245 e cartucce toner Epson T7551-2-3-4XL (Alto Garda Informatica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>845.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>845.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di mt. 1500 di cavo FG7RX 3x1x95+1x50 0,6/1 kV (art. SAP nr. 51604)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02782190157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02782190157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32469.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z28229DB8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPOSTAMENTO VETRATA SEDE AGS CIV. 27 (Righi Franco Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF722A4266</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lampade per illuminazione Pubblica, cassetta stradale, morsetti elettrici e cavo H07RNF 4x1,5 (Gruppo Giovannini srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1058.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1058.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDB22AE76A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 6 plafoniere PANELTECH 1857 31W 4K CELLD BI per Sala Riunioni sede AGS Spa - Civ. 27 (Gruppo Giovannini Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8122B19AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto fornitura servizi amministrativi e tecnici - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7413313B68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto fornitura servizi informatici - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6122B7413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cassette protezione catodica (DKC Europe Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04498200965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DKC EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04498200965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DKC EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1865.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1865.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di chiusini, aste, collari di riparazione, saracinesche e tubazione gas 1"1/4 (Tecnowasser)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2069.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2069.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 4 dispositivi di allertamento lavoratori isolati (SAP nr. 9A280700 - Rivetta Sistemi Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11306970150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVETTA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11306970150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVETTA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>788.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>788.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - FEBBRAIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>270.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari fognatura bianca e nera e stazioni di pompaggio - GENNAIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8897.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8897.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di paletti in plastica con nastro estraibile per recinzione provvisoria cantieri (Kaiser+Kraft srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAISER+KRAFT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAISER+KRAFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>477.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>477.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6122BC960</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di consulenza e assistenza in materia di accertamenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNZGNN47D04B006U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PER.IND. GIANNI BENUZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNZGNN47D04B006U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PER.IND. GIANNI BENUZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6531.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4234.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 600 contatori elettronici monofasi (GISM) e nr. 140 contatori elettronici trifasi inserzione diretta (GIST)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37640.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di bobina di filo in acciaio plastificato da mt. 140 per fasciatura cavi (Carabelli Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03644710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARABELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6322C94DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di servizio per la registrazione segnalazioni telefoniche ed attivazione pronto intervento - ANNO 2018 (Set Distribuzione)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20176.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0022CA35E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lubrificante per cavi in conf. da 1 lt. (Carima Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06727370154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06727370154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>462.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0422CAB4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Redazione di relazione geologico-idrogeologica a supporto al progetto di realizzazione di una cabina di trasformazione in loc. Malga Grassi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00964500227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA - Cretti - Marchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00964500227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA - Cretti - Marchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1822CAFB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di elettropompa sommersa CAPRARI E6X40-4/6+MCH44 (Laimer Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00132690215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAIMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00132690215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAIMER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC422CB4E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione PES-PAV (14 ore) LA SICUREZZA DEI LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI Conforme al D.Lgs 81/08, CEI EN 50110 e CEI 11-27 ed IV- Modulo 1A+2A 2 REPERIBILI LEDREN (LEVER-MORA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01905390223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATIQUAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01905390223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATIQUAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2222CB656</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari fognatura bianca e nera e stazioni di pompaggio - FEBBRAIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3188.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3188.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tinteggiatura sala riunioni 1° Piano sede AGS Spa - Via Ardaro 27 (Morandi Pitture)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01692510223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORANDI PITTURE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01692510223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORANDI PITTURE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di sistema di telecontrollo e dosaggio ipoclorito di sodio presso il serbatoio "Nagaron" (Trentino Eco)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02312750223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di monitor ed accessori per ufficio Direttore Generale sede AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1531.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1531.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione FIAT DAYLI targa CE929FR (Fava Motors)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC122CE618</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione perdite H2O sottocentrale Teleriscaldamento - utenza Bonora M.Cristina (Warma)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03111570176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03111570176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di dispositivo rilevatore di guasto direzionale e di assenza tensione - SME70 Tipo C - Matricola ENEL 160001 (art. 1001620790 - Thytronic)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00709900286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYTRONIC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00709900286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYTRONIC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Toner per stampanti HP - cod. CE260-1-2-3A (Errebian)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2459.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6722DA685</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione "Percorso di sviluppo e crescita del Middle Management AGS per il successo del processo di trasformazione dell'azienda" - BEPROJECTS Srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07289610961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEPROJECTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07289610961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEPROJECTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD222DFA44</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario di consumo a magazzino (Wurth Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>667.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E22F518A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sorveglianza sanitaria e del servizio di Medico Competente per le prestazioni professionali relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. - AGS Spa - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01427590227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SPES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01427590227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SPES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2166.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0822FE9DD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in secchi da 20kg (Sicit srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>511.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>511.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4022FFAEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di nolo sala conferenze per meeting aziendali (Astoria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTORIA PARK HOTEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03548130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTORIA PARK HOTEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3431.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB230FF8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pannelli forex classic 500 White 19x3050x1560 mm</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344370222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344370222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1457.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1457.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582310922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di giunzione e posa tubazioni preisolate per l'allacciamento alla rete teleriscaldamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IB S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3247.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3247.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia pozzetti e cavodotti loc. S. Giorgio e Loc. Campi (Servizio Elettrico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z06231822E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio piattaforma aerea autocarrata da mt. 60 presso Piazza III Novembre a Riva del Garda - Illuminazione Pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02036140222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTONERIA TRENTINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02036140222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTONERIA TRENTINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3565.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico di consulenza finalizzata al mantenimento e rinnovo della Certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 – Biennio 2018-2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279680223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI&amp;ESSE CONSULTING SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279680223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI&amp;ESSE CONSULTING SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D231AB49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di giunti anti sfilamento flangiati diametri diversi - servizio acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1638.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1638.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4E231F0C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali ed accessori elettrici per Illuminazione Pubblica Fraglia della Vela Riva del Garda (Giovannini)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1045.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z932324CE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 9 Trasformatori Trifase – Taglie diverse</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09324730010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PIOSSASCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01619830241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00898060520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWTON TRASFORMATORI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01547220176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MF TRASFORMATORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09324730010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PIOSSASCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E2324E81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza tecnica e sistemistica, Amministrazione di Sistema per l’anno 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273340220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO GARDA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24319.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24319.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC2325E6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone anno 2018 abbonamento software il sole 24 ore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035310414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAMSYSTEM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035310414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAMSYSTEM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2926.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2926.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE72326D59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di Velux e veneziane per uffici sede AGS SpA civico 27</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00242790228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTELUX SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00242790228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTELUX SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1257.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1257.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE23292BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di sponsorizzazione anno 2018 - A.S.D. Alto Garda Kite</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365860226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ALTOGARDA-KITE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365860226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ALTOGARDA-KITE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE5232930C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di sponsorizzazione anno 2018 - Circolo Tennis Arco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613370228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO TENNIS ARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613370228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO TENNIS ARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9A232936C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di sponsorizzazione anno 2018 - Unione Bocciofila Riva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672620226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE BOCCIOFILA RIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672620226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE BOCCIOFILA RIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB1232C1D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone annuale Arcoda Mobile GIS e Arcosa SAT GIS - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02038940223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCODA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02038940223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCODA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF32332016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione, Tagliando e Revisione periodica IVECO targa BN662DF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01826990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01826990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di accessori elettronici per uffici sede AGS Spa civico 27</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638470227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOGARDA EXPERT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>247.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di trasloco uffici Fognatura da sede AGS Spa civico 27 a civico 33</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00334100229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AUTORASPORTATORI ARCO SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00334100229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AUTORASPORTATORI ARCO SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento dello stato di consestenza fisica, della stima del VIR e della documentazione di cui al capitolo 19 delle Linee Guida (Utiliteam)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILITEAM Co. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04346160965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILITEAM Co. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione del Sito Web istituzionale del Gruppo Alto Garda Servizi e relativa manutenzione - ANNO 2018-2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263450229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIBOKO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02263450229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIBOKO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7470.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vestiario estivo per personale operativo AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali ed accessori vari di consumo: Mensole, guanti, carta a spirale, filtri auricolari, lame. (Wurth)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1421.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1421.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa nr. 2 ventil convettori ufficio Direttore Generale - piano secondo sede AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01715420228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01715420228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1176.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone di assistenza ANNO 2018 per Terminali marcatempo e sofware TIME&amp;WORK (Giovacchini)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01450770217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVACCHINI SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01450770217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVACCHINI SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1164.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di consulenza relativo all'Adeguamento del sistema organizzativo per la protezione dei dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 nella Società Alto Garda Servizi SpA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04880840287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI LORENZO-TENCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04880840287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI LORENZO-TENCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4010.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4010.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consulenza in materia di Appalti AGS SpA e Gara Ledro Energia Srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNGCM65B16L378K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. GIACOMO BERNARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNGCM65B16L378K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. GIACOMO BERNARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z10236AC96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di giunti MT, giunti BT e capocorda per Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>376.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A2372940</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di viti e bulloni in acciaio zincato (Zeni Bulloneria Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENI BULLONERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENI BULLONERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>661.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>661.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12376657</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di arredi per uffici piano sottotetto e piano primo sede AGS Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01354130229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIZZEDAZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01354130229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIZZEDAZ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8252.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8252.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di guarnizioni FLEXTER con tela sp. 3 mm per flange PN16 - Diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00392460267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARNITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00392460267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARNITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di calzature antinfortunistiche classe S3 - Taglie diverse</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di nr. 5 (cinque) ventilconvettori a servizio degli uffici a piano primo della sede AGS Spa di via Ardaro 27 a Riva del Garda (TN).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784320226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOCLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00687480228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA F.LLI LEONARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784320226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOCLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4271.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1513.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - APRILE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15932.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15932.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo - tasselli, punte trapano, nastri carta, disossidante (Wurth)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di giunti anti sfilamento flangiati diametri diversi - servizio acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12166.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12166.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di raccorderia zincata - diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>823.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>823.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo FG16 diametri diversi (4x10mm - 3.5x50mm - 4x1.5mm) e cavo H07RNF 4x1.5 mm</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELECTRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03642330405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8339.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8339.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di accessori e componenti per servizio acquedotto (Chiusini, saracinesche, valvole, aste e collari di presa diametri diversi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4336.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4336.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di giunti dielettrici e valvole a sfera in ottone - diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00278160171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREINER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2668.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2668.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di contatori GAS meccanici ed integrati SAGEMCOM - G4-G6-G16-G25-G40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00860920156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGEMCOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00860920156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGEMCOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10247.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10247.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6223A285D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione, manutenzione e revisione automezzi AGS SpA - Targa EN699BH - EV605GJ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTO-RIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTO-RIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF123A3760</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di nr. 2 caldaie e rinnovo impianto della centrale termica della Cabina I° Salto del Gas ad Arco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617110084</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617110084</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria preventiva e programmata delle aree verdi di competenza di AGS S.p.A. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLBCRL94A23H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL BOSCO CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181720226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCO PEGASO S.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGLDRN83L19H330Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOPLANT 2 DI ANGELI ADRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGLDRN83L19H330Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOPLANT 2 </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16302.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16302.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di generatore QAS400 ATLAS COPCO per manutenzione cabine elettriche Riva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01294760226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVECAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01294760226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVECAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1639.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Risanamento fognatura bianca piazza Catena, verifica rete fognaria e stazioni di pompaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13756.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13756.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD823BC97E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di servizio in carico RPD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNCCRL73R05L781A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. CARLO TENCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TNCCRL73R05L781A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. CARLO TENCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di smaltimento rifuiti CER 15.01.11 - Bombolette spray e fornitura di supporto Big-bags</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1043.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1043.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D23C668D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di corda FS17 taglie diverse, interruttori magnetotermici, cavo H07RNF 3x1.5 e fusibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1611.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1611.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B23CB0EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di olio biologico - vegetale OILINE CHAIN LUBE per centrale di Cogenerazione Tiarno di Sopra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09024090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ENERGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09024090152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ENERGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6723D0429</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 17 Smartphone Samsung J7 e nr. 1 Samsung J3 a servizio del personale AGS Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02038940223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCODA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01442520225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPROGRESS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02038940223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCODA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3495.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9123D8814</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lampade ed accessori per manutenzione Illuminazione Pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00103730230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEVIGNUDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELECTRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4335.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4335.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB23D8965</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sonde passacavi ed accessori per servizio elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540340211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA MACCHINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540340211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA MACCHINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1187.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1187.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8823D9652</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo ARE4OCR 3x95+35C per servizio elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03642330405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01981240243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03642330405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11971.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11971.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE323DB3C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancelleria ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01383950225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORATO CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRIBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648400222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA COPY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827230226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01383950225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORATO CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2359.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3423DCC28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi di formazione/aggiornamento per personale Alto Garda Servizi Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01797360227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERCASI' SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260510225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670340221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01797360227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERCASI' SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4202.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4202.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8623E2102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di riduttore gas DIVAL 512/G 1"x1"1/2 BP-LBP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834070383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA GAS SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834070383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA GAS SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD323EBF07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo ed accessori per fibra ottica e cavo per telecontrollo - AL2018/37</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04305080154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELPACK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04305080154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELPACK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24837.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24837.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC323ED23F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accordo quadro per la fornitura di minuteria e ferramenta ed utensili da lavoro per l’anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7820.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882403CCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione sottocentrale teleriscaldamento e modifica scheda elettronica - Utenza 1113 Danti - via Vannetti - Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0023FA27E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di quadri BT tipo DY3002 versione 1000V T4V e kit di misura analogico per quadri tipo DY3001-DY3002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00147380240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMMO LIVIO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11988960156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00147380240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMMO LIVIO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9711.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9711.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8240CCED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e calibrazione giuntatrice e taglierina FUJIKURA per Fibra Ottica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04295950150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04295950150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F23F9FDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali ed accessori per fibra ottica e telecontrollo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384280968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.E. TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384280968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.E. TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3020.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C240F82E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Guaine Termorestringenti, Nastri in PVC, Relè, Cavo FG16 3x35+1x25 ed accessori Energia Elettrica – Affidamento AL2018 42</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00103730230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEVIGNUDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9788.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9788.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72414BED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione 2018 servoscala VIMEC V63 presso sede AGS Spa - verifica semestrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03368210278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B.L. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03368210278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B.L. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212415002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa coibentazione tubazioni teleriscaldamento su nuove sottocentrali presso lottizzazione PL50 - via Ardaro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01310020225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERMOIDRAULICA F.LLI MEZZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01310020225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERMOIDRAULICA F.LLI MEZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25242319D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Modifica telecontrollo per servizio di invio consumi teleriscaldamento e fornitura visualizzatore di portata serbatoio DOM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2248.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C242360B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pali e corpi illuminanti Illuminazione Pubblica a seguito di danneggiamento per Comune di Nago Torbole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01396990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCE E DESIGN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01396990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCE E DESIGN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2899.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2899.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z012425212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gruppo di potenza integrato con quadro di comando GPI/332/HSE Conchiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - MAGGIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di telegestione e supervisione allarmi antintrusione - Sede AGS, Acquedoto Cretaccio e Acquedotto Varone 01-06-2018 / 30/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTCLD81P21H612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOELETTRONICA RIVA di MONTAGNI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTCLD81P21H612D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOELETTRONICA RIVA di MONTAGNI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di accessori per Illuminazione Pubblica Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>812.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C243A7B0</cig>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali ed accessori per riparazione rete acquedotto - Arco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02299580221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVANCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02299580221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVANCINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>647.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>647.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z38243AB50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di smaltimento rifuiti ingombranti - formulario PRW786124/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01246540221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01246540221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>774.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>774.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41243B690</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di sponsarizzazione - Garda Trentino Trail</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GARDA TRENTINO TRAIL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02393420225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDA TRENTINO TRAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96243B8E2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tagliando di manutenzione Mercedes EX629KA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302800214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOINDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00302800214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOINDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1127.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1127.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Fiat Doblò EN699BH e Soccorso stradale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTO-RIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTO-RIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z682444475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale ed accessori per saldatura, Bombole ossigeno, acetilene</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756090229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIGE WELDING S.u.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01756090229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIGE WELDING S.u.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A2449274</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tavole, quadri ed accessori porta contatori per energia elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252590466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTORI SERAFINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561250166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEM ELETTROMECCANICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02819300878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252590466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTORI SERAFINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4919.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4919.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Toner per stampanti - anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854170220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02392890220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00235930229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY GARDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827230226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827230226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6008.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0724503FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali ed accessori per telecontrollo tipologia PHOENIX CONTACT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5694.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5694.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE2451FEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 2 batteria per telecomando gru HIAB su trakker DM217JG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00762390219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 6 batterie NI-MH 1300mAh per radio portatili Motorola GP 380 - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02128530223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORTH SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02128530223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORTH SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>318.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione ricevitore HYDROSKOP modello R20 matricola 02035</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02506250220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROSKOP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02506250220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROSKOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di telegestione TMM anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93697.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93697.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino pavimentazione stradale in asfalto presso il Condominio Residenza Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00943250225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00943250225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9446.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di stampante formato A0 a servizio di AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCRMRA52R11L378B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME COMMERCIALE di Decarli Mauro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00492710223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854170220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599160221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOGEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01442520225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPROGRESS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCRNN57L66F728X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA COPY DI ROCCHI ROSANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCRMRA52R11L378B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME COMMERCIALE di Decarli Mauro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 10 modem GSM modello DM530TM matricola 214714 per concentratori LVC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08543640158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APKAPPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08543640158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APKAPPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di nuovi pavimenti in PVC presso la sede AGS SpA in via Ardaro, 33 a Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LZZRNZ65S01H612S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUZZI IDEALCASA di Luzzi Renzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00649920220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01354130229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIZZEDAZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LZZRNZ65S01H612S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUZZI IDEALCASA di Luzzi Renzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11981.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di aggiornamento formazione rischio movimentazione manuale dei carichi, rischio elettromagnetico, radiazioni ottiche, biologico e chimico per personale AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670340221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q.S.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670340221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q.S.A. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione PE100 PN16 D.90 polietilene ed accessori per servizio acquedotto Arco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di accessori per Illuminazione Pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>334.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z10246DFF8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di sponsorizzazione - Evento 2018 - Rock Master</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02231350220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Sportiva Dilettantistica Arrampicata Sportiva Arco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02231350220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Sportiva Dilettantistica Arrampicata Sportiva Arco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z622473EA0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione, tagliando e revisione automezzi aziendali - Servizio Elettrico AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE52478345</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di telaio di protezione per cassette a colonnina in vetroresina - Servizio Elettrico (SAP 6892)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00581520228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA STENICO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00581520228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA STENICO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1810.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - GIUGNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>501.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti cartacei - formulario PRW786184/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01246540221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di minuteria, viti e rondelle zincate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZENI BULLONERIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>339.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di  scavo e rinterro per allacciamento alla rete teleriscaldamento del complesso “Ex Convento Inviolata” sito in Largo Marconi a Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CHRCST73P22A372Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCHIARANI di Chiarani Cristian</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CHRCST73P22A372Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCHIARANI di Chiarani Cristian</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20007.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di monogiunti in ottone per servizio acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>995.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione ammortizzatori FIAT DUCATO targa CM137XA - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>339.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di contatore GAS a turbina modello G650 FLUXI 2000 TZ 150 - DN150 - PN16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITRON SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAGEMCOM SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELSTER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MI.RE. SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03230540969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITRON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tagliando, riparazione e pre-revisione Ivaco MAGIRUS TN429413</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01826990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di chiusini in ghisa sferoidale diametri diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDERIA F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00275210102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAINT GOBAIN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00649920220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00890020159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDERIA F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7415.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7415.28</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di capocorda e giunti diametri diversi per servizio elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>438.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di misuratori di calore Siemens UH50 diametri diversi - Servizio Teleriscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13186.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13186.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z72249C911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di etichette adesive con codice QR e numerazione progressiva associate a Link di segnalazione Web - Illuminazione Pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02919490215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITALE CARTON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01074510221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD STUDIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919490215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL CARTON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B249F89A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di etichettatrice DYMO LABEL WRITER DUO 450, nastri ed etichette DYMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>675.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo, cilindro CISA, cilindo profilato, tasselli, copia chiavi e punte booster</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA RIGHI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02272800224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RIGHI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sorveglianza archeologica a lavori di  scavo eseguiti per la posa di reti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03595140165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Archeogeo di A.Granata &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03595140165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Archeogeo di A.Granata &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4105.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incarico professionale per la progettazione strutturale delle cabine elettriche “Treni” in comune di Tenno e Malga Grassi in comune di Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01519250227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing. Giovanni Toniatti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01519250227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing. Giovanni Toniatti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 3 palmari Intermec CN70e usati per gestione contatori elettronici con applicazione TMM Dolomiti Energia Holding</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01812230223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STET SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812230223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STET SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2170.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2170.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di docenza nel piano fondoimpresa ID 196967 - piattaforma Ignition SCADA - 32 ore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esame di accertamento idoneità tecnica antincendio personale AGS Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337460224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio postale anno 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3224C7DAD</cig>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti misti anche ingombranti - formulario PRW786219/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01246540221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01246540221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>673.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale ed accessori Servizio Elettrico - Modifiche elettriche Sede AGS SpA e Magazzino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tagliando programmato Prime Service Piaggio Porter targa FB841YB - km 36044</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTO SERVICE di Zanoni Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTO SERVICE di Zanoni Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione pneumatici Piaggio Porter targa FB841YB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMBDMS77S18L174B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSERVICE di Zambotti Demis</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMBDMS77S18L174B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSERVICE di Zambotti Demis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0324CA7EA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ornitura di materiale ed accessori in PE per servizio Acquedotto e Gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3932.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3932.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8524D08B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cessione cavidotto MT/BT in località Baltera a Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600790222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRP SRL SOC. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600790222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRP SRL SOC. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6995.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6995.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E24D48EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori utenze EE-GAS-H2O Alto Garda Servizi SpA - AGOSTO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vernici ed accessori per magazzino sede a cabina GAS ARCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NORDWAL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00128120219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDWAL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 9 contatori elettrici 7EZ2405-0CY22 Landis+Gyr Spa per Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LANDIS+GYR SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00299630632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANDIS+GYR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5259.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5259.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione in polietilene PE100 in diametri diversi per servizio Acquedotto e Gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EGEPLAST GMBH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4324.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4324.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di batterie di alimentazione per contatori integrati serie EG - Servizio CH4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione in PVC D.125 con banda gialla - barre da mt.6 e sellette a 2 gole in PVC D.125</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466420179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL PLASTIC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01079200299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARETER SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644190548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STELDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01066590223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIODI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466420179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL PLASTIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4991.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4991.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di tamponamenti e cassonetti per rivestimento tubazioni teleriscaldamento a Tiarno di Sopra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01692510223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORANDI PITTURE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01692510223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORANDI PITTURE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1285.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1285.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo MT RG7H1M1X 12/20 kV 3x1x95 mmq - mt. 1040 - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02782190157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELECTRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03642330405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04963770013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02782190157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TRIVENETA CAVI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24766.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24766.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5524E94A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di morsettiere, portafusibili, cassette di derivazione Gewiss e dispersori - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1009.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1009.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C24E9E61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di targhe 90x90 e 60x60 fig. 398 - Passaggio obbligatorio per veicoli operativi con lampeggianti LED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385040223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01385040223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1494.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1494.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C24EA85E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti per pulizia piazzale sede AGS spA al civico 33 di via Ardaro a Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823530223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTUZZI FRATELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01823530223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTUZZI FRATELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6854.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2124F2962</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di caschetti protettivi tipo PLASMA AQ e EDL 001 per personale AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00691680227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEMAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00691680227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEMAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1342.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6724F3D3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione / Revisione saldatrici in PE MSA 250/330 come emissione certificato UNI 10566</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00307330282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER OMICRON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00307330282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER OMICRON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D24F4FEA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione e manutenzione MINIFLOW - Rilevatore dispersione impianti interni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12552340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTECH INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>897.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>897.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di lamierino su tubazione TLR - Condominio Oasi, via Stork a Riva del Garda (TN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00629600222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLMATICA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00629600222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLMATICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURa di mt. 500 cavo BT FG16R 4x25 mmq - SERVIZIO ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123700213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELECTRA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3418.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3418.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica e manutenzione estintori, porte REI, idranti e DPI - Anno 2018 - AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1622.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1622.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di porta per cabine elettriche in vetroresina comprensiva di serratura in acciaio inox - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.S.C.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790970137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.C.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per la manutenzione settennale Cabine Gas II° Salto nei Comuni di Riva del Garda, Arco e Dro - Servizio Acqua e Gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617110084</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323221206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617110084</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29348.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29348.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di collare di presa in carico 280x63 e valvola di ritegno Venturi DN50 per servizio acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02299580221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVANCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02299580221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVANCINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D251D92F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di docenza nel piano fondoimpresa ID 196967 - Rafforzare le competenze tecniche in Alto Garda Servizi SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01112330228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01112330228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di arredo per magazzino AGS Spa e disposititvo retrattile anticaduta mt. 10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2122.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0252A584</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica e taratura RILEVATORI GAS SE153NM e MICROMANOMETRI GAS MA202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543100170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543100170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCONTROL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2358.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>834.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per ricerca guasti cavi ANNO 2018 - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932800228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SET DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3002.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3002.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2225370D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di rinnovo certificati qualifica saldatori PE (nr. 9) - Servizio Acqua e Gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6125388AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione batterie IVECO TRAKKER Targa DM217JC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01826990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01826990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.A. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD02538A2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tagliando e revisione periodica Fiat Ducato targa CM137XA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di convertitori RS232 - TCP TLC TLR (nr. 2) - Servizio Telecontrollo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03116900378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JAMPEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03116900378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JAMPEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di trasformatori di corrente apribili U.T.F. - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06271510155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751420159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06271510155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.E. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>558.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione scheda per COMPLEX, taratura manoterm./DATALOGGER cabina 1° salto GAS Riva del Garda e Taratura Catena Volumetrica Cabine 1° Salto di Arco e Riva del Garda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617110084</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617110084</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1347.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1347.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Piattaforma di E-Procurement - portale acquisti Alto Garda Servizi SpA e Ledro Energia Srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIACONSULT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET4MARKET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIACONSULT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo B.T. FG16 diametri diversi - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4393.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4393.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di raccorderia zincata vari diametri - Servizio Acqua e Gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00684380223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVO ALPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1439.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1439.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B25609DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale ed accessori per servizio Acqua e Gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di timbri Trodat, fogli lettera intestati e buste 11x22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424110227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA TONELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424110227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA TONELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>558.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F256B392</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione linee vita e dispositivi anticaduta Cabine elletriche, acquedotto Pregasina e palazzine sede AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259630224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEGHER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B25708FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e assitenza sviluppo progetto SIT 2018 - SINFI fibra e Gas e licenza Autocad Map</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vestiario invernale ad alta visibilità Classe 3 per personale AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00691680227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEMAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00691680227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEMAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2032.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2032.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E2570BC0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di abbonamento anno 2019 per presenza pubblicitaria AGS SpA su ItaliaOnline SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAONLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAONLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3830.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z37257E4E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di taglio vegetazione in adiacenza a linee elettriche aeree AGS sulle tratte Deva-Pranzo, Marone-Ert e Varone-Deva</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLBCRL94A23H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREST AGR I- DAL BOSCO CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLBCRL94A23H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREST AGR I- DAL BOSCO CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14032.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10742.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB62594CA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di unità di protezione trasformatori, unità di linea 24 kV, unità di arrivo/partenza 24 kV - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03498070717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02284770449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ADRIATICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00596570523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICET - INDUSTRIE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03498070717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOZZI ELECTRICAL EQUIPMENT SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di passamano tubolare, serrature, maniglie e braccetti regolatori finestre apribili sede AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01202630222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHI FRANCO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2197.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2197.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di driver di ricambio per corpi EWO - Illuminazione Pubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LUCE E DESIGN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCE E DESIGN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>321.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di formazione preposti e formazione 1° soccorso - Personale AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01260510225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione e tagliando Fiat Panda targa EN481NG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTO-RIPARAZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTO-RIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali ed accessori elettrici per I.P., servizio acquedotto e sede AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>448.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>448.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di nolo saldatrice ad elettrofusione, riparazione pompa Right e fornitura risuzioni in pvc e inox - Servizio Acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02299580221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVANCINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02299580221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVANCINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>477.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>477.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvole a sfera diametri diversi - Servizio GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SOA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296000177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SOA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1725.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvole di derivazione, chiusini, aste, collari di presa diametri diversi - Servizio Acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03339090247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3643.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3643.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione carrozzeria Fiat Panda targa CY059KM - Servizio Acqua e Gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00976210229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MAINO CAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00976210229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MAINO CAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1018.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubo in plietilene flex diametri diversi, lana di roccia, cemento e pennellesse - Magazzino AGS SpA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00649920220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00649920220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>577.14</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di nolo a lungo termine Automezzo Elettrico Renault Zoe R110 Flex - durata 36 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07978810583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07978810583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18958.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vestiario invernale personale operativo AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3245.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1625C8C19</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di porta per cabine elettriche in vetroresina comprensiva di serratura in acciaio inox - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790970137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.C.C. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790970137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.C.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>333.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione opere civili relative alla posa e manutenzione delle reti elettriche da effettuarsi nel corso dell'anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BREN STRADE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP LAVORO BRIONE S.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI BENINI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MERLI S.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRISTOFOLINI ELIGIO S.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILUX S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICB di Carli Lucio S.a.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01218050225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE COS.MOS.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00133460220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCA COSTRUZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00442200226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00365300177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAROSSI FRANCO E FIGLI S.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01953160221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOCCOLI CHERUBINO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00365300177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZAROSSI FRANCO E FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148736.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione opere civili relative alla posa e manutenzione delle reti idriche e gas AGS da effettuarsi nel corso dell'anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843320225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME SCAVI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113390229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02368140220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL CASTAGNE’ S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01408280228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01096150220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALBON COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CHRCST73P22A372Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCHIARANI di Chiarani Cristian</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01723460224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILDRENA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677650226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN SCAVI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856660228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI CALZA’ S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274040227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAGLIA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01799900228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLECOS S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01799900228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLECOS S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160060.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA E/O STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE. (DPR 22 OTTOBRE 2001, N 462 ART. 4, ART. 7) - SERVIZIO ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01844810224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01844810224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione in PEAD rigido DN145 (interno 125mm) Verghe da 6.00 mt. - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01066590223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIODI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01066590223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIODI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di viti e minuteria in acciaio zincato, tasselli ed estrattori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENI BULLONERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00624710224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENI BULLONERIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di raccordi in PE elettrosaldabile DN200-110 - Servizio GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814600151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEORG FISCHER SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1072.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1072.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori Acqua, Gas ed energia elettrica - Settembre/Ottobre 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11055.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11055.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione/Manutenzione Porter Piaggio FB841YB - Servizio Acqua e Gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTO SERVICE di Zanoni Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTO SERVICE di Zanoni Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>606.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>606.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di plafoniere di emergenza FAST42 - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01133430221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD525E5E51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di interruttori e fusibili - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1889.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1889.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8125F9CE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di taglio vegetazione in adiacenza alle linee elettriche aeree di AGS S.p.A. sulle tratte Pranzo - Ville del Monte e Pranzo - Campi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181720226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCO PEGASO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01181720226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCO PEGASO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14024.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 15 dispositivi rilevatore di guasto direzionale e di assenza tensione SME70 - RGDAT-A70/C - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THYTRONIC SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00709900286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYTRONIC SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6555.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Assistenza/consulenza legale in materia di Affidamenti Servizi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNGCM65B16L378K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. GIACOMO BERNARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNGCM65B16L378K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. GIACOMO BERNARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di componenti di ricambio Sottocentrale teleriscaldamento STEA ELI35 - Servizio Teleriscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1226.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1226.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricalibrazione Clorimetro CHEMATEST 20 - Servizio Acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05203980965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWAN ANALITICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di tubazione in PE100 diametri diversi SDR11 per GAS, idranti a colonna e sottosuolo - Servizio Gas e acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNOWASSER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7518.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Implementazione fatturazione elettronica NETA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING Ingegneria Informatica SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione gruppo di assorbimento SYBCTDH70 sede AGS SpA - Periodo 2019-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02036480289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lettura contatori Acqua, Gas ed energia elettrica - Novembre 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602180226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIRCOOP SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali ed accessori per telecontrollo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09290730150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERO BERSANINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09290730150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERO BERSANINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2989.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2989.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C2650EBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza/aggiornamento software e formazione Energy Utilities - Ufficio Amministrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING Ingegneria Informatica SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERING Ingegneria Informatica SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22651B86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione albero di trasmissione Porter FB841YB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTO SERVICE di Zanoni Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNCLD84P30H612T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTO SERVICE di Zanoni Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B2652C48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione centralino telefonico sede AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02823760216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDA SOLUTION Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02823760216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDA SOLUTION Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z812653E2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione motore automezzo FIAT PANDA CY059KH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTO-RIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTO-RIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1141.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1141.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC266AC19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifica periodica sui dispositivi di conversione del volume - Servizio Gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617110084</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617110084</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.GHI.GAS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB6266B158</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e revisione periodica nr. 3 automezzi AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTO-RIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLDNL76L05H330O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI DANIELE AUTO-RIPARAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>714.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>714.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di giunzione e posa tubazioni preisolate per la realizzazione di due allacciamenti alla rete teleriscaldamento a Riva del Garda. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16325.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14785.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5521E16ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ampliamento cameretta di manovra sull’acquedotto consorziale in località Sass del Diaol nel comune di Dro. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01408280228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01408280228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17914.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17741.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di  posa tubazioni preisolate per allacciamento alla rete teleriscaldamento dell’edificio p.ed. 2508 sito in via Martini 11-13 a Riva del Garda – “Residenza Meridiana”. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IB SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03699890988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4995.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4576.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di  scavo e rinterro per allacciamento alla rete teleriscaldamento dell’edificio p.ed. 2508 sito in via Martini 11-13 a Riva del Garda – “Residenza Meridiana”. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00245950225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MERLI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00245950225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MERLI S.a.s.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6915.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4009.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COSTRUZIONE DI UN CAVODOTTO PER MEDIA TENSIONE IN LOCALITÀ FANGOLINO NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA (TN) </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00312890221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURLON S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01828620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI BENINI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01408280228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00245950225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MERLI di Merli Danilo &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01096150220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALBON COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>CHRCST73P22A372Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCHIARANI di Chiarani Cristian</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01723460224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILDRENA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652110220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTIBONI di TIBONI GEOM. ANDREA E F.LLI S.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00133460220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCA COSTRUZIONI S.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00442200226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01953160221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOCCOLI CHERUBINO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01799900228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLECOS di Leonardi Claudio S.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRCST73P22A372Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCHIARANI di Chiarani Cristian</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92248.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80606.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pacchetto assicurativo gruppo AGS anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01628540229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSER S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01628540229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSER S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125262.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125262.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>74959605E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01166620227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49947.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49902.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione pneumatici automezzi Alto Garda Servizi SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMBDMS77S18L174B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSERVICE di Zambotti Demis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMBDMS77S18L174B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSERVICE di Zambotti Demis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2057.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2057.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2267FE9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di Sottocentrali teleriscaldamento utenze diverse - Anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02210730988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29749.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7751745E53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio telefonia fissa e mobile, servizio dati, fornitura centralino e terminali telefonici delle sedi AGS SpA - 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06961210017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06961210017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>53232.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1030.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 2 proiettori Led BX09 per I.P. Varone - Riva del Garda (art. 53752) - Gruppo Giovannini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>573.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>573.28</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione sistema di allarme anti intrusione presso serbatoio "Sass del Diaol" (Sicurpiù Srl)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462320225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURPIU' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462320225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURPIU' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1565.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A228A73C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione periodica sistemi anticaduta (Trazzi Claudio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRZCLD60T05B160J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAZZI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRZCLD60T05B160J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAZZI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4722C79B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 24 concentratori LVC-LOW VOLTAGE (Art. SAP 7665)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614640223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2122BE53A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione, manutenzione e revisione periodica nr. 3 automezzi AGS SpA (Fava Motors)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053080228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVA MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1034.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1034.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z05231C68B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di terminali MT unipolare sconnettibili a squadra per cavo RG7H1M1 (Satima Spa)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00061700324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATIMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00061700324</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATIMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2372CAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di tenuta registro di carico e scarico rifiuti, redazione MUD e gestione Sistri - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVGPLA65A28L378Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Cavagna - Studio Eco Logico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVGPLA65A28L378Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Cavagna - Studio Eco Logico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1154.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F24D91BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di monogiunti, giunti e bigiunti in polietilene e ottone ed accessori servizio acquedotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693860221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1252AE9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione/sostituzione pneumatici automezzi AGS SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMBDMS77S18L174B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSERVICE di Zambotti Demis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMBDMS77S18L174B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSERVICE di Zambotti Demis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>323.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E252B6A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nastri e fasce paraffinose anticorrosive - Servizio Gas</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480380151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAITAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01480380151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAITAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1369.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1369.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD325A71C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone annuale Zucchetti Digita Hub Fatture Elettroniche, firma digitale e conservazione sostitutiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02069450985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWARE 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02069450985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWARE 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE825D4138</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE - ANNO 2019 ED INTEGRAZIONI PER IL SISTEMA DI TELECONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307161204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CP SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9C2605E72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico vario per manutenzione Illuminazione Pubblica - Servizio Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160730228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0260A7AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01581060223</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALTO GARDA SERVIZI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Redazione pratiche edilizie relative alla sanatoria per opere/destinazioni d'uso e modifiche sede AGS SpA civico 33 - p.ed. 1743 in C.C. Riva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRBRLF68L24Z133A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. TORBOLI RUDOLF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRBRLF68L24Z133A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. TORBOLI RUDOLF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3066.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>